跨區(qū)域經(jīng)營(異地預(yù)繳)網(wǎng)上操作流程http://www.cd-xgj.com/news/gsxw/591 分錄就是你那樣做的
老師建筑異地工程收到預(yù)收款也不需要計(jì)提預(yù)交增值稅,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅或者已交稅金貸銀存,月底計(jì)提未交增值稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸預(yù)交增值稅或者已交稅金貸銀行存款,是這樣么老師
老師:建筑項(xiàng)目預(yù)繳值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅,貸銀行存款。 計(jì)題時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅,對(duì)嗎
本地申報(bào)應(yīng)納稅額部分用預(yù)繳稅款抵減,部分不用,這樣異地預(yù)繳稅款還有余額,那么不抵減的稅金怎么入賬?借未交增值稅 貸銀行存款,預(yù)繳稅金在未交增值稅借方有余額,現(xiàn)在繳納又是計(jì)借方,這樣不是留抵金額變大了嗎?
建筑行業(yè)異地預(yù)繳稅款后,月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)如何做分錄?需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 待:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,這樣做對(duì)嗎?
老師,建筑服務(wù)在異地預(yù)繳稅款,那這個(gè)項(xiàng)目部還需要在異地進(jìn)行納稅申報(bào)和匯算清繳嗎?預(yù)繳稅款的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅款貸銀行存款,對(duì)嗎,謝謝老師
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織登記證?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對(duì)外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺(tái)車,車子已經(jīng)返回我司,請(qǐng)問我用作入庫處理嗎?
中級(jí)考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)