計(jì)算公司請(qǐng)看,(X-100)/X=30%,然后計(jì)算含稅金額X*1.13

老板是這報(bào)價(jià)的100塊錢成本加上30塊錢的毛利,都要報(bào)價(jià)130。等生意做完一核算,發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁。是呀,毛利率只有23%。要保住30塊錢的毛利,正確的計(jì)算方式應(yīng)該是100÷1-30%。等于143。 老師,為什么這樣算呢,那不是售價(jià)143減100等于43的毛利了嗎?
購進(jìn)分別是專票9%稅率和11%稅率的貨物,銷售出去分別按9%和13%稅率開出去,能有毛利嗎?當(dāng)兩者合計(jì)做到增值稅稅負(fù)為1%的時(shí)候,成本價(jià)占銷售收入的比例是多少?
小規(guī)模納稅人購進(jìn)材料,材料款100和稅款13都作為成本記賬,銷售材料,含稅銷售價(jià)為260,稅率為3%,那期末小規(guī)模納稅人交的增值稅就是260乘以相應(yīng)稅率計(jì)算增值稅,和成本多少無關(guān)?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。本月銷售一批材料,價(jià)值5876元(含稅價(jià))。該批材料計(jì)劃成本為4200元,材料成本差異率為2%,該企業(yè)銷售材料應(yīng)確認(rèn)的損益為多少元。
【例1】某增值稅一般納稅人適用增值稅率13%,19年5月將外購的原材料用于職工福利,實(shí)際成本20萬元,計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”的金額為多少萬元?【例2】某增值稅一般納稅人,2019年5月將生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)給職工,該批產(chǎn)品成本80萬元,計(jì)稅價(jià)格100萬元。計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”的金額為多少萬元?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請(qǐng)問需要申報(bào)哪些稅呢?謝謝
24年的項(xiàng)目,我們是建筑單位,對(duì)方開的專票項(xiàng)目名稱寫錯(cuò)了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報(bào)完了,但是那張票確實(shí)屬于那個(gè)項(xiàng)目,只是名稱錯(cuò)了,還需要讓對(duì)方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點(diǎn)的回復(fù)我可以和老板說
長期待攤費(fèi)用,應(yīng)該等到哪個(gè)賬戶里
老師,有個(gè)實(shí)操問題可以請(qǐng)教嗎,想問下,個(gè)體工商戶可以開專票嗎?開專票的話,需要繳納稅款嗎?還有,一般小規(guī)模個(gè)體戶是開1% 的稅點(diǎn)的,因開給農(nóng)業(yè)公司,他們說要開0稅率的,這個(gè)可以嗎?
請(qǐng)問企業(yè)購入原木按10%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是為什么?
老師你好,想問下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會(huì)給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒有現(xiàn)金所以另一個(gè)公司給的現(xiàn)金,而且每個(gè)月公司也會(huì)已工資形式補(bǔ)過來,因?yàn)楣緵]有錢之前都是跟這個(gè)公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個(gè)公司工資單里面有扣500員工工資,因?yàn)檫@1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個(gè)現(xiàn)金1000要不要公司單獨(dú)記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會(huì)有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做

