你好,小規(guī)模的增值稅=不含稅收入*征收率,與成本是多少無(wú)關(guān)

某小規(guī)模納稅企業(yè)月初次交增值稅3000元,本月購(gòu)進(jìn)材料成本為8萬(wàn)元,支付的增值稅稅率額為13600元,產(chǎn)品增值稅銷售收入為103萬(wàn)元,計(jì)算的增值稅稅額為3萬(wàn)元。本月未應(yīng)交增值稅為多少元?
某小型工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2016年3月取得含稅銷售收入6. 18萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)原材料-一批,支付貨款2. 12萬(wàn)元。已知小規(guī)模納稅人的增值稅征收率為3%。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
1.某木制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月提供的增值稅計(jì)稅資料如下,計(jì)算當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(1)銷售刨光材(稅率13%),給增值稅一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額(不含稅)為520000元,給小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票上注明的銷售額為127916元;銷售原木(稅率9%),開(kāi)具的普通發(fā)票上注明的銷售額(含稅)為43600元。饋贈(zèng)刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類產(chǎn)品的不含稅售價(jià)為40000元.職工食堂耗用上月外購(gòu)材料35000元(不含稅),上月外購(gòu)材料(稅率13%)的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過(guò)。
1.某木制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月提供的增值稅計(jì)稅資料如下,計(jì)算當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(1)銷售刨光材(稅率13%),給增值稅一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額(不含稅)為520000元,給小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票上注明的銷售額為127916元;銷售原木(稅率9%),開(kāi)具的普通發(fā)票上注明的銷售額(含稅)為43600元。饋贈(zèng)刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類產(chǎn)品的不含稅售價(jià)為40000元.職工食堂耗用上月外購(gòu)材料35000元(不含稅),上月外購(gòu)材料(稅率13%)的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過(guò)。
1.某木制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月提供的增值稅計(jì)稅資料如下,計(jì)算當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額并做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(1)銷售刨光材(稅率13%),給增值稅一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額(不含稅)為520000元,給小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票上注明的銷售額為127916元;銷售原木(稅率9%),開(kāi)具的普通發(fā)票上注明的銷售額(含稅)為43600元。饋贈(zèng)刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類產(chǎn)品的不含稅售價(jià)為40000元.職工食堂耗用上月外購(gòu)材料35000元(不含稅),上月外購(gòu)材料(稅率13%)的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過(guò)
在稅務(wù)后臺(tái),在哪里看自己扣了多少社保
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們有勞務(wù)派遣的資質(zhì)請(qǐng)問(wèn)一下怎樣才叫勞務(wù)派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報(bào)工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進(jìn)來(lái)工程款收入50萬(wàn) 老板要提出來(lái)現(xiàn)金用 這個(gè)合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個(gè)工程,中標(biāo)了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個(gè)
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會(huì)涉及到哪些稅款呢
老師,我申報(bào)10月個(gè)稅時(shí),給一個(gè)員工發(fā)了3萬(wàn)的工資,我做人員的信息采集時(shí),可以把入職月份勾選到1月嘛,會(huì)有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對(duì)公支付一部分,員工報(bào)銷單報(bào)銷一部分,我如何做分錄?
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤(rùn)是900,9月累計(jì)是6000,為啥10月利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額會(huì)多出幾萬(wàn)呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報(bào)還是?

