你好 收回來 或者做壞賬?
你好 之前最早的股東在驗(yàn)資的時(shí)候給公司打款注冊(cè)資本1250元,后來就轉(zhuǎn)走了 賬上記錄的其他應(yīng)收款, 現(xiàn)在的股東把公司收購(gòu)了 賬上也還有1250萬的其他應(yīng)收款 想要沖掉這個(gè)應(yīng)收款 是不是應(yīng)該現(xiàn)在的股東按照股份分?jǐn)? 往公司打款呢 需要簽什么代還款協(xié)議什么的嗎?還是應(yīng)該怎么沖掉這個(gè)其他應(yīng)收款
其他應(yīng)付款掛賬上消不掉怎么辦?后期注銷公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好,我公司有一筆480萬的往來,就是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是480萬,實(shí)際上這兩筆款都是一家公司的,就是打款名不同,現(xiàn)在公司想注銷,那家公司沒有款清這筆往來,老板想自己解決掉這筆往來,請(qǐng)問應(yīng)該怎么解決呢
公司想注銷,賬上其他應(yīng)收款有180萬,請(qǐng)問要怎么消掉這個(gè)往來
現(xiàn)在公司需要注銷,其他應(yīng)收款上面還掛著45萬往來,怎么處理
企業(yè)銷售貨物不開發(fā)票的帳怎么處理?產(chǎn)生影響?
6稅兩費(fèi)具體包括哪些
老師,我們時(shí)候9月初申報(bào)8月增值稅后申報(bào)的出口退稅業(yè)務(wù),我們確認(rèn)應(yīng)收退稅款是在8月份賬務(wù)處理,還是在申報(bào)的9月做這個(gè)分錄
你好老師,含稅跟不含稅價(jià)格要哪個(gè)合適。怎么算,我們有個(gè)貨不含稅18.5含稅加5個(gè)點(diǎn)。18.5*1.05=19.425
老師,我想問下,我們公司銷售方便面,對(duì)方讓我們開票,需要發(fā)票,之前沒開,加稅點(diǎn)怎么給他加,是總金額給他加,還是單價(jià)給他加
老師,有證書沒經(jīng)驗(yàn),實(shí)操課也學(xué)了部分,因?yàn)槲磸氖聲?huì)計(jì)崗位,導(dǎo)致總是學(xué)完就會(huì)忘,因?yàn)闆]經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)在也找不到會(huì)計(jì)工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開社保,我是河北石家莊這邊的,繳費(fèi)基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個(gè)問題想問一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是25年一月開進(jìn)來的,在那個(gè)月進(jìn)行勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,我們公司去年11月收到了老板師兄私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)來50w,然后12月這筆錢從公司賬戶轉(zhuǎn)還了對(duì)方的公戶上(當(dāng)時(shí)是說為了幫老板師兄競(jìng)爭(zhēng)什么,然后就有這個(gè)私轉(zhuǎn)進(jìn)公轉(zhuǎn)出),對(duì)方開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專票給我們,這張專票的進(jìn)項(xiàng)稅被勾選了,請(qǐng)問這個(gè)賬怎么做
你好老師,我想問就是叫客戶給我們開票,說好的是不含稅價(jià)+10個(gè)點(diǎn),我這邊公戶給他轉(zhuǎn)了24w,實(shí)際他加收的是多少錢,貨款是多少錢?這種怎么計(jì)算
收回來的話 庫(kù)存現(xiàn)金就很多了 也沒有償還的債務(wù) 180萬全部做壞賬嗎 那利潤(rùn)那邊不是虧很多嗎
你好 收不回來的記壞賬? 允許 虧損 真實(shí)就行?
這個(gè)是當(dāng)時(shí)實(shí)收 然后又打到股東賬戶上的 這個(gè)要怎么處理呢 可以做退回實(shí)收資本嗎
你好? ?這是另一個(gè)問題了吧?
不是吧 不都是針對(duì)其他應(yīng)收款來嗎
實(shí)收資本沒有收到,不做賬。