您好,是這樣的額,如果你是一般納稅人,按照3%交稅了,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅

一個(gè)公司同時(shí)有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅,算增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額嗎?還是簡(jiǎn)易計(jì)稅是分開的?
老師,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的賬務(wù)處理怎么做?增值稅是直接做銷項(xiàng)稅額還是記入簡(jiǎn)易計(jì)稅科目呢?
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅呢?
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅是什么???有哪些企業(yè)適合簡(jiǎn)易計(jì)稅?
老師好,一般納稅人實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅,增值稅(銷售)應(yīng)該計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 簡(jiǎn)易計(jì)稅還是直接應(yīng)交稅費(fèi) 簡(jiǎn)易計(jì)稅
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長(zhǎng)投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬(wàn),請(qǐng)問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請(qǐng)問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


簡(jiǎn)易計(jì)稅的話,是不是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,那還需要認(rèn)證嗎?
嗯對(duì),就不需要認(rèn)證了
老師這個(gè)怎么下載的
這個(gè)不知道,這個(gè)沒有下載過,不好意思啊