你好,你做了匯算清繳彌補(bǔ)虧損,在主表自動(dòng)體現(xiàn)的應(yīng)該是在第十行還是第九行,你可以打開看一下。

你好。公司去年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),今年凈利潤(rùn)是正數(shù),如果可以彌補(bǔ)以前年度虧損,是在凈利潤(rùn)彌補(bǔ)還是利潤(rùn)總額這一步
老師,如何用今年的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負(fù)債表上面那個(gè)年初未分配利潤(rùn),那個(gè)數(shù)就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個(gè)6月前要做的匯算的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
老師,如何用今年的利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)以前年度虧損,是12月32日資產(chǎn)負(fù)債表上面那個(gè)年初未分配利潤(rùn),那個(gè)數(shù)就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎? 還是匯算清繳的那個(gè)6月前要做的匯算的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
我上年的利潤(rùn)是負(fù)數(shù),我今年一月利潤(rùn)是正數(shù),我那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損是怎么弄呢
老師,去年利潤(rùn)為負(fù)數(shù),今年第一季度利潤(rùn)為正數(shù),彌補(bǔ)以前年度虧損,怎樣做賬
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶法人車輛過戶,需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開具拖車費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票有電子版同時(shí)也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時(shí)候我們開具1臺(tái)設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無(wú)法付錢給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開具給乙公司,請(qǐng)問這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開票有誤么?
請(qǐng)問一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,現(xiàn)在進(jìn)行股東變更,也要雙方按認(rèn)繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開了38萬(wàn)的票,是交8萬(wàn)的稅還是38萬(wàn)啊
老師,請(qǐng)問,我們電商平臺(tái)的名字和開票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購(gòu)進(jìn)來(lái)的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開專用發(fā)票出去嗎?還是只能開回普通發(fā)票?


意思是我要在明年做今年的匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)去年的虧損
你好,申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候,上一年的匯算清繳需要做了才能彌補(bǔ)虧損。
意思就是我在3月的時(shí)候把上年匯算清繳做了,那我申報(bào)第一季度所得稅的時(shí)候就可以彌補(bǔ)去年的虧損是不
可以的,可以這么做的。
那第一季度彌補(bǔ)以前虧損的比例是好多也
你好,你的利潤(rùn)是多少?虧損是多少?
第一季度利潤(rùn)100萬(wàn)左右,去年虧損70萬(wàn)
去年虧損78萬(wàn)
那可以彌補(bǔ)78萬(wàn)的,剩余的需要交稅。