借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
老師,一般納稅人,5月之前是別的會(huì)計(jì)做的,銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有余額,銷(xiāo)項(xiàng)大3767元,現(xiàn)在做到8月份了,該怎么做分錄
老師您好 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人 每個(gè)月進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng) 都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 怎么做分錄
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人在有銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)每月怎么做會(huì)計(jì)分錄了?
老師好,公司為一般納稅人,1月份進(jìn)項(xiàng)多于銷(xiāo)項(xiàng),2月份用銷(xiāo)項(xiàng)把進(jìn)項(xiàng)抵扣完了,1月和2月的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人月底增值稅分錄怎么做,有進(jìn)項(xiàng)有銷(xiāo)項(xiàng),可以抵扣6%的
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過(guò)30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷(xiāo) 分錄怎么寫(xiě)
您好~有做過(guò)審計(jì)的老師嗎?想咨詢(xún)下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買(mǎi)的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買(mǎi),要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷(xiāo)公司,設(shè)備300萬(wàn) 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣(mài) 稅費(fèi)最少
設(shè)備售賣(mài)稅費(fèi)要怎么計(jì)算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會(huì)給總部去開(kāi)專(zhuān)票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會(huì)收到發(fā)票,這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人賬戶貨款分錄
每月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)賬稅額,每月月初認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)有沒(méi)有認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅,不用做分錄處理是嗎?
可以做可以不用做,做的話做第1第二個(gè)我上面給你發(fā)的。
比如認(rèn)證了多少進(jìn)項(xiàng)稅,就按第1第二個(gè)分錄那樣按認(rèn)證了多少的金額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)吧,我這樣理解對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。