借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

老師,一般納稅人,5月之前是別的會(huì)計(jì)做的,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有余額,銷項(xiàng)大3767元,現(xiàn)在做到8月份了,該怎么做分錄
老師您好 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人 每個(gè)月進(jìn)銷項(xiàng) 都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 怎么做分錄
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人在有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)每月怎么做會(huì)計(jì)分錄了?
老師好,公司為一般納稅人,1月份進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng),2月份用銷項(xiàng)把進(jìn)項(xiàng)抵扣完了,1月和2月的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,你好,我們是增值稅一般納稅人,這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)稅額,月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好,我們這邊實(shí)際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方開(kāi)了這樣的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買(mǎi)了一輛二手車(chē),有普票 然后每個(gè)月從銀行付錢(qián)給個(gè)人還 要怎么做賬
10月份報(bào)送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報(bào)表還能修改嗎?
其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款的貸方表達(dá)是同一個(gè)意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報(bào)的,想改成按季申報(bào),應(yīng)該怎么修改,什么時(shí)候修改
貿(mào)易公司采購(gòu)一起侶材,合同寫(xiě)按實(shí)際金額結(jié)算,之前預(yù)付了186405元,本次又通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應(yīng)商開(kāi)票隨貨一起發(fā)出。但是開(kāi)票金額多開(kāi)了2千,供應(yīng)商不重開(kāi)了,票面金額比實(shí)際打款多2000錢(qián),如果2000放應(yīng)付,多久才能轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)公司平時(shí)買(mǎi)的香煙和酒送客戶的,這個(gè)有規(guī)定一年能開(kāi)多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,把付款用途寫(xiě)錯(cuò)了,寫(xiě)的不是工資,寫(xiě)的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?


每月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷賬稅額,每月月初認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)有沒(méi)有認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅,不用做分錄處理是嗎?
可以做可以不用做,做的話做第1第二個(gè)我上面給你發(fā)的。
比如認(rèn)證了多少進(jìn)項(xiàng)稅,就按第1第二個(gè)分錄那樣按認(rèn)證了多少的金額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)吧,我這樣理解對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。