你好? 先和老板溝通 再按稅務說的處理??
老師你好,我公司有一筆2021年12月的預收款未開票收入500萬,現(xiàn)在要做賬,如果現(xiàn)在做到當月,借預收貸以前年度損益調(diào)整,那我的成本怎么做呢?是做到哪里去產(chǎn)成品下到哪個月,有點不太懂,因為報表稅務局要求改2021年12月的報表,只是賬做到這個月
老師你好,有一家公司因稅收異常,稅務局查到給公司開過票,但實際未收到也未入賬,稅務要求攜帶當年憑證賬本去檢查。這種情況該怎么解決最合適呢?
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務收入本年累計數(shù)730124.36元比電子稅務局增值稅主表本年累計數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實際的12月的收入是729192.79,也就是說電子稅務局的本年累計數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬,50萬是開票收入(我按實際的報了),但這24萬我大部分折算成6%的稅率報稅了,
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務收入本年累計數(shù)730124.36元比電子稅務局增值稅主表本年累計數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實際的12月的收入是729192.79,也就是說電子稅務局的本年累計數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬,50萬是開票收入(我按實際的報了),但這24萬我大部分折算成6%的稅率報稅了,非常小的部分我折算成9%的稅率報稅了,所以造成了這個931.56的差異,實際報的電子稅務局729192.79元這個數(shù)據(jù)是對的, 現(xiàn)在科目余額表主營收入多931.56元,要怎么調(diào)賬呢?
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務收入本年累計數(shù)730124.36元比電子稅務局增值稅主表本年累計數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實際的12月的收入是729192.79,也就是說電子稅務局的本年累計數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬,50萬是開票收入(我按實際的報了),但這24萬我大部分折算成6%的稅率報稅了,非常小的部分我折算成9%的稅率報稅了,所以造成了這個931.56的差異,實際報的電子稅務局729192.79元這個數(shù)據(jù)是對的, 現(xiàn)在科目余額表主營收入多931.56元,要怎么調(diào)賬呢?
老師您好,4月份的外來發(fā)票忘了入賬,現(xiàn)在怎么辦
個體戶賣炸雞的開發(fā)票 項目名稱可以是 餐飲服務或餐飲費嘛
老師,環(huán)保麥型的一般納稅人公司與普通的一般訥稅人會司有什么區(qū)別
建筑行業(yè)暫估成本的依據(jù)是什么? 在什么情況下暫估成本? 暫估成本合法嗎?
您好,老師,為什么這道多選題的答案,延長信用期不能應對通貨膨脹風險?
老師,甲為什么不確定資產(chǎn)處置損益
固定資產(chǎn)清理這個過度的科目我還是不懂,,是借方表示增加,貸方表示減少嗎
計提:借稅金及附加-水利建設專項收入17貸應繳稅費17。屬于免交零。怎么做分錄。月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
企業(yè)購入機器設備,設備還有配套的小設備,沒有小設備這臺固定資產(chǎn)也用不了。那這固定資產(chǎn)怎么入賬?是錄1臺設備還是錄1臺設備+1小設備。
老師,什么是最長訴訟時效
這種情況嚴重不呢?去查總會有別的問題。是不是直接配合補稅?
你好? 會讓補交稅款 和滯納 金? ?影響企業(yè)信用??