你好,沒有繳納的不算進去的,什么時間交了,屬于哪一年實際繳納稅款里面。
老師我上個月申報企業(yè)所得稅的時候,忘記把資產總額那里換算成萬元,直接就把資產總額全部填進去,就沒有按小微企業(yè)的稅率計算,而是按25%的稅率計算申報的,沒有享受小微企業(yè)延緩繳納的政策,直接就是申報后就扣款了,過了申報期我才去稅局大廳更正的申報,可是那個稅費已經扣繳就不可能再退回來,那等匯算清繳的時候可以把多繳的稅費退回來嗎?這個要怎么處理
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數;(因為現在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
老師,去年享受了增值稅稅費暫緩繳納的政策(今年繳納剩余部分),暫緩繳納的部分算作實際上交稅費總額中嗎,還是說需要扣除掉暫緩繳納的呀
老師,我去年實際發(fā)生工資20萬,但我實際支付了18萬,今年匯算清繳,我有2萬納稅調增了。工會經費實際發(fā)生額是1600元,那我工會經費可以全額扣除還是需要按2萬的部分調增?
我問下,如果醫(yī)療險中間斷了一個月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項,這個視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農民工買社保局的工傷險,這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個問題,企業(yè)股權轉讓,股東二人,實收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉讓可以少交稅?老師給指點一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報關單上成交方式是CIF ,但實際成交方式是DDP,這樣應該有電放費嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉給另外一家公司(非股東),累計折舊最后一個月調整了之前少計提的2分錢,月底出報表時核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強調要寫不含稅的這個金額什么原因啊?
老師您好,個體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個人名字
今年交的,去年的屬于今年的。