你好;? ? 你重開(kāi)之后 ; 不影響23年的數(shù)據(jù)的; 你? 這個(gè)本身就是22年的收入;只是你們? 發(fā)票開(kāi)錯(cuò)的話;? ?不影響的; 除非你之前12月沒(méi)有做收入; 就影響的??
老師,我有一個(gè)12月份開(kāi)的發(fā)票開(kāi)重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢?,我能?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
12月一張專票信息開(kāi)錯(cuò)了(借;現(xiàn)金1600 銀行1600貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3168.32 應(yīng)交增值稅31.68)1月費(fèi)忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開(kāi)了一張正確的(此時(shí)1月份的這張發(fā)票怎么入賬)
出口退稅問(wèn)題 1.12月出口報(bào)關(guān)了一筆批貨物。未及時(shí)開(kāi)票。那12月需要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)的話申報(bào)12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開(kāi)具發(fā)票?確認(rèn)收入一起,跨年了 。稅務(wù)備案還沒(méi)下來(lái) 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒(méi)法進(jìn)行退稅申報(bào)和開(kāi)具出口發(fā)票
請(qǐng)問(wèn),今年1月對(duì)去年的發(fā)票開(kāi)了大額紅字,1月銷售正數(shù)很少,顯示1月銷售為負(fù)數(shù),紅字開(kāi)出后我按正的流程全部做了負(fù)數(shù)的,一直沖到原料。結(jié)轉(zhuǎn)損益后收入成本都是負(fù)數(shù),有沒(méi)有問(wèn)題。
12月開(kāi)了一出口普票,搞錯(cuò)了,本應(yīng)該是在1月開(kāi)的,是1月的收入,在1月紅沖后,重開(kāi),現(xiàn)在一正一負(fù)收入為0了,1月報(bào)稅采集發(fā)票收入為0,到時(shí)影響全年收入少了1月的,這種有問(wèn)題嗎??
高新技術(shù)企業(yè)做賬、納稅申報(bào)與其他企業(yè)有什么不同
江蘇銀行轉(zhuǎn)到建設(shè)銀行的款項(xiàng)是催收業(yè)務(wù)保證金 ,收款人名稱多了保證金三個(gè)子,這個(gè)業(yè)務(wù)分類怎么操作呢
報(bào)銷福利費(fèi)會(huì)計(jì)分錄可以這么寫(xiě)嗎?借,管理費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借 應(yīng)付職薪酬福利費(fèi),貸其他應(yīng)付款某人 寫(xiě)在一個(gè)憑證
向個(gè)體買煙5580打款時(shí)不是經(jīng)營(yíng)者收可以嗎
買了13年社保了,能不能辦退保費(fèi)?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)租賃期租賃的汽車維修費(fèi)和保險(xiǎn)可不可以稅前扣除?
請(qǐng)問(wèn)怎么注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照
老師,公司的車過(guò)戶到個(gè)人名下,需要公司開(kāi)什么手續(xù)么
您好,老師請(qǐng)問(wèn),為什么我添加企業(yè)報(bào)稅人信息一直添加不進(jìn)來(lái),掃描二維碼識(shí)別信息錯(cuò)誤,掃描不出來(lái)是什么原因
老師,我公司是有限合伙企業(yè)。小規(guī)模納稅人,使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。當(dāng)初,投資A公司股權(quán),投資款:100萬(wàn)元。現(xiàn)在,B自然人要購(gòu)買我們手中A公司的股權(quán),金額是150萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄是?