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12月開(kāi)了一出口普票,搞錯(cuò)了,本應(yīng)該是在1月開(kāi)的,是1月的收入,在1月紅沖后,重開(kāi),現(xiàn)在一正一負(fù)收入為0了,1月報(bào)稅采集發(fā)票收入為0,到時(shí)影響全年收入少了1月的,這種有問(wèn)題嗎??

2023-02-14 10:08
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-14 10:09

你好;? ? 你重開(kāi)之后 ; 不影響23年的數(shù)據(jù)的; 你? 這個(gè)本身就是22年的收入;只是你們? 發(fā)票開(kāi)錯(cuò)的話;? ?不影響的; 除非你之前12月沒(méi)有做收入; 就影響的??

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你好;? ? 你重開(kāi)之后 ; 不影響23年的數(shù)據(jù)的; 你? 這個(gè)本身就是22年的收入;只是你們? 發(fā)票開(kāi)錯(cuò)的話;? ?不影響的; 除非你之前12月沒(méi)有做收入; 就影響的??
2023-02-14
您好 不能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票 因?yàn)樵鲋刀悓?duì)應(yīng)的要申報(bào)的 增值稅收入的金額跟企業(yè)所得稅收入的金額應(yīng)該一致
2021-01-05
同學(xué)你好 1月按照正確的入賬 不紅沖沒(méi)事 現(xiàn)在紅沖就行了
2021-02-25
24 年 1 月通常不用就該筆收入交個(gè)人所得稅。因?yàn)榧t沖及重開(kāi)發(fā)票應(yīng)調(diào)整 23 年賬務(wù),將相關(guān)收入確認(rèn)在 23 年。24 年 1 月申報(bào)時(shí),按調(diào)整后的 23 年 12 月實(shí)際收入情況填寫(xiě),該筆收入不體現(xiàn)在當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)中,匯算清繳時(shí)再按調(diào)整后全年數(shù)據(jù)申報(bào)。若為定期定額征收,紅沖對(duì)當(dāng)期影響可能不大,但年度匯算時(shí)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況。
2025-04-25
收入成本是負(fù)數(shù),沒(méi)有關(guān)系的,可以的
2023-02-11
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