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老師好,要辦理股權(quán)變更,稅局要求提供財務(wù)報表,報表上實收資本沒有數(shù)字,實際上也沒有認繳過,有工資薪金是做在其他應(yīng)付款里,所以報表顯示是虧損3萬元,稅管員說不可以,公司要有資產(chǎn)才能發(fā)工資,請問這個我要怎么做?

2023-02-13 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-13 10:54

你好,紅沖就可以的,借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用工資負數(shù), 借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬工資。

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快賬用戶2213 追問 2023-02-13 10:58

那紅沖之后公司的資產(chǎn)和負債,所有都為0了,那稅局又說不可以所有數(shù)據(jù)都為0,因為已經(jīng)成立了1年,而且紅沖之后,個人所得稅和賬面對不起來,這個影響嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-13 10:59

做一個借款,借庫存現(xiàn)金帶齊的應(yīng)付款就是了。

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快賬用戶2213 追問 2023-02-13 11:15

再請問下,個人股東變動表里股權(quán)比例所對應(yīng)的凈資產(chǎn)份額怎么填?

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齊紅老師 解答 2023-02-13 11:17

好,這個就是你的股權(quán)百分比。

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快賬用戶2213 追問 2023-02-13 11:27

填報表上的哪個數(shù)字?

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齊紅老師 解答 2023-02-13 11:30

你好,他占股百分比多少的

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你好,紅沖就可以的,借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用工資負數(shù), 借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2023-02-13
調(diào)賬分錄: 借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本 調(diào)整資產(chǎn)負債表: 將實收資本恢復(fù)到原來的正確金額,減少其他應(yīng)付款金額。 留存相關(guān)證明材料,以備稅務(wù)局檢查。
2024-11-19
同學您好! 如果要調(diào)整報表,可以按照以下步驟進行: 一、賬務(wù)調(diào)整 先將錯誤的分錄沖回: 假設(shè)當時錯誤的分錄為:借:實收資本;貸:其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在沖回分錄為:借:其他應(yīng)付款;貸:實收資本。 然后根據(jù)正確的業(yè)務(wù)情況進行調(diào)整,如果沒有實際的資金流出只是科目錯誤,不需要再做其他分錄調(diào)整。 二、報表調(diào)整 資產(chǎn)負債表: 將其他應(yīng)付款項目的金額減少(沖回的金額)。 將實收資本項目的金額恢復(fù)為原來的金額。 利潤表一般不受此影響,無需調(diào)整。 調(diào)整后,需向稅務(wù)局說明情況并提供調(diào)整后的報表及相關(guān)憑證,以證明不是抽逃資金而是會計差錯調(diào)整。同時,要確保以后的賬務(wù)處理更加規(guī)范,避免類似錯誤的發(fā)生。
2024-11-19
您好,這個報表和工商里寫的實繳對不上了,先去銀行打印對賬單,確認這3萬是實繳,這個公司業(yè)務(wù)應(yīng)該也不用,根據(jù)銀行流水看有哪些業(yè)務(wù),如果3萬是實繳的,貸:實收資本 30000 ,借方看是不是用于經(jīng)營中虧了,如果是虧了,借:利潤分配-未分配利潤30000,報表中有1000元貨幣資金也要確認銀行賬戶的余額來調(diào)整成一樣
2023-09-12
可以反分錄調(diào)整:做反向分錄,借:實收資本 - A 100 萬,貸:其他應(yīng)收款 - A 100 萬。 與股東溝通:和股東確認出資計劃,實際收到出資時再正確記賬。 向稅務(wù)機關(guān)說明:解釋之前錯誤和調(diào)整情況,避免稅務(wù)風險。還要考慮出資期限等潛在問題
2024-12-26
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