你好,合同自己留存就可以的,這個(gè)不做原始憑證。 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
1、我現(xiàn)在在一家民營(yíng)醫(yī)院上班,出納是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是會(huì)計(jì),只做內(nèi)賬,外賬請(qǐng)有人做我想問(wèn)問(wèn)有關(guān)公司的費(fèi)用報(bào)銷我要怎么做?2、費(fèi)用報(bào)銷里面有發(fā)票的也有沒(méi)有發(fā)票的(就一張紙寫(xiě)的費(fèi)用,也算不上收據(jù)),我的記賬記賬憑證要怎么填?3、一張報(bào)銷單上單上有幾天的報(bào)銷費(fèi)用是不是可以寫(xiě)在一張記賬憑證上?4、老板娘付費(fèi)用報(bào)銷都是用微信支付的,我在記賬憑證的借貸關(guān)系上要怎么寫(xiě)?我不會(huì)填記賬憑證,實(shí)在是理不清那個(gè)借貸還有總賬科目跟明細(xì)科目之間要怎么寫(xiě)?
老師,廠里購(gòu)買的挖機(jī),買賣合同原件要不要附在記賬憑證下面,還是把復(fù)印件附在記賬憑證下面呢?會(huì)計(jì)科目怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)原始憑證應(yīng)用于多個(gè)記賬憑證,那么我應(yīng)該怎么操作?是把原始憑證附在一個(gè)主要記賬憑證后面,其他記賬上寫(xiě)參見(jiàn)某某憑證嗎(主要記賬憑證)? 其實(shí)是工會(huì)搞的一項(xiàng)競(jìng)賽分了3個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),買了3家供應(yīng)商的東西,簽到表,簽收單只有一份。附件的什么怎么附合適?
老師問(wèn)一下,工會(huì)搞活動(dòng)分了一、二、三等獎(jiǎng),每個(gè)獎(jiǎng)品對(duì)應(yīng)不同的供貨商,但是附件內(nèi)容都是一樣的這種怎么處理? 一是把附件附在主要的記賬憑證上,其他兩個(gè)憑證用復(fù)印件? 二是把附件附在主要的記賬憑證,其他記賬憑證上寫(xiě)參見(jiàn)多少號(hào)憑證嗎?這樣的兩種方法對(duì)不對(duì)
老師,暢捷通T+軟件,原來(lái)是輔助核算,后面我把輔助核算調(diào)成了二級(jí)明細(xì)科目,上次請(qǐng)那個(gè)賣軟件的人幫我們弄了一下,他當(dāng)時(shí)備份了賬套,說(shuō)是留著備查,軟件弄好的時(shí)候沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,但是現(xiàn)在打印憑證的時(shí)候,比如填制憑證界面,輔助核算那里是a,憑證預(yù)覽界面是b,憑證打印出來(lái)也是b,我也不知道是什么原因,猜想是不是上次那個(gè)弄軟件的同步數(shù)據(jù)的時(shí)候弄錯(cuò)了,也不知道現(xiàn)在要怎么設(shè)置調(diào)整
老師:固定資產(chǎn)清理借方有余額,月底需要怎么處理?
怎么看進(jìn)項(xiàng)銷和銷項(xiàng)發(fā)票發(fā)票
您好,我們是初創(chuàng)公司,請(qǐng)問(wèn)一下收到股東的錢,這個(gè)是記實(shí)收資本,還是其他應(yīng)付款,這兩個(gè)在賬務(wù)處理和涉稅,分別有啥不一樣
請(qǐng)問(wèn)老師審計(jì)報(bào)告出的時(shí)候,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表跟實(shí)際的有出入,現(xiàn)在怎么辦?
老師好,建筑公司的成本該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,好多項(xiàng)目都是先收到成本票,沒(méi)有收到工程款
有個(gè)客戶在我們公司買了100萬(wàn)的A貨,我們送他1萬(wàn)的B貨,B貨成本價(jià)10塊,我們按0.01出庫(kù),出庫(kù)金額是1萬(wàn),那B貨的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?什么收入的時(shí)候,B貨按0.01算單價(jià)可以嗎
公司8月開(kāi)出的發(fā)票,9月客戶要求沖紅重新開(kāi)具,可以嗎
您好,單位購(gòu)買廠房,先付了百分之10的房款,這筆怎么做分錄啊
老師,我上班都連續(xù)5天 一點(diǎn)工作內(nèi)容沒(méi)有了,上班就干呆著。真不知道他們?cè)趺聪氲?,我?yīng)該為交接做哪些準(zhǔn)備呀,其實(shí)我還怪緊張的,怕交接不好@董孝彬老師
老師好,建筑公司申報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,有沒(méi)有詳細(xì)的填表說(shuō)明呢