你好,你在第四季度的時(shí)候申報(bào)了增值稅嘛,增值稅主表里面是一個(gè)負(fù)數(shù)嘛,如果是的話,在一月份就可以申請退稅。
老師我們8月份小規(guī)模開出一張發(fā)票,9月升成一般納稅人,但是9月把8月份一張小規(guī)模發(fā)票做負(fù)數(shù)了,報(bào)稅去稅務(wù)局不能報(bào),有什么辦法解決嗎,9月份按一般納稅人報(bào)的稅,
老師,小規(guī)模公司5月份去稅務(wù)局代開的專票,6月份銷售退回,去稅務(wù)局紅沖,發(fā)票稅務(wù)局收回,賬務(wù)怎么處理?
老師請問我司是小規(guī)模,9月份稅局代開的專票,開票有誤,到11月份才拿去稅局去沖紅,對應(yīng)的稅錢一般什么時(shí)候能退回?
個(gè)體戶是小規(guī)模嗎老師
無形資產(chǎn)發(fā)票稅率是?
咨詢下 服務(wù)類發(fā)票 需要數(shù)量、單價(jià)嗎?無形資產(chǎn)類發(fā)票 需要數(shù)量、單價(jià)嗎?
老師,報(bào)稅時(shí)是按季度申報(bào),期初也就是3月末申報(bào)報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)怎樣填寫?是直接將3月報(bào)表數(shù)據(jù)抄過去嗎?
老師你好,公司去年是籌建期沒有收入,今年?duì)I業(yè)了有收入但是會低于成本,今年會虧損幾十萬,這種情況稅務(wù)會預(yù)警嗎
營業(yè)執(zhí)照有信息系統(tǒng)集成服務(wù),可以給客戶開稅率6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
小規(guī)模收普票有應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎
工程項(xiàng)目次月出預(yù)交的本月稅款,預(yù)交稅款需要計(jì)提嗎
老師,請問洗車放在哪個(gè)大類里邊比較合適?
老師,以前沒有計(jì)提過的未交增值稅,現(xiàn)在做賬要如何做,如果是去年的呢,如果是今年的呢
也就是在第四季度報(bào)稅的時(shí)候要填上這一項(xiàng)是嗎?我們的稅都是外賬在報(bào),我可以在電子稅務(wù)局里面查到嗎?
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有歷史申報(bào)查詢及打印,可以查一下的。
一直沒收到這筆退回對應(yīng)的稅錢,如果當(dāng)時(shí)沒有沖紅掉現(xiàn)在還可以處理嗎?
這筆錢是單獨(dú)退還是和其他的稅錢一起,總的是負(fù)數(shù)就會退?
你好,可以的,現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票就是了。
老師,這個(gè)發(fā)票已經(jīng)沖掉了,是去稅局窗口辦理的,我們自己稅盤沖不了,那這個(gè)金額如果沖紅了是不是不在總的銷售額里了
好,你申報(bào)的時(shí)候填寫的啊,填寫負(fù)數(shù)些數(shù)額啊,不光是你自己開出去的付出發(fā)票,稅務(wù)局給你開的付出發(fā)票,你也得申報(bào)。
好的,謝謝老師,明白了
不用客氣,工作愉快。