你好,可以的,可以這么做的。
老師你好!我們公司的對(duì)公賬戶(hù)經(jīng)常有個(gè)人轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái),是培訓(xùn)費(fèi),好多個(gè)人都不要發(fā)票,我們公司的發(fā)票不多,所以也不想給開(kāi)發(fā)票,我能不能做成無(wú)票收入?
老師 我們公司是一般納稅人把固定資產(chǎn)銷(xiāo)售給個(gè)人,不開(kāi)發(fā)票需要做無(wú)票收入嗎?做無(wú)錢(qián)收入交稅的時(shí)候是安不含稅金額計(jì)算嗎?
老師,我司是一般納稅人,公司使用過(guò)車(chē)賣(mài)給個(gè)人(個(gè)人不需要發(fā)票),這個(gè)能不能上無(wú)票收入?(很多說(shuō)無(wú)票收入要被查)
老師,我們是賣(mài)汽車(chē)的,之前一般納稅人不能留底做了很多無(wú)票收入,2月我們沒(méi)開(kāi)票出去但收到了銷(xiāo)售折讓發(fā)票,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我用無(wú)票收入沖掉了,現(xiàn)在顯示本年收入是負(fù)數(shù),會(huì)有影響嗎?稅務(wù)局會(huì)查嗎
你好,我們是一般納稅人貿(mào)易公司,把車(chē)賣(mài)給對(duì)方公司,10.5萬(wàn),對(duì)方不需要我們開(kāi)出發(fā)票,我們之前買(mǎi)車(chē)的進(jìn)項(xiàng)稅6 %,現(xiàn)在我們也要做無(wú)票收入,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅點(diǎn)多少
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓?zhuān)@樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車(chē)加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫(xiě)了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
無(wú)票收入不會(huì)被查的,你正常交稅了沒(méi)有問(wèn)題啊。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。