銀行回單拿這個來,但是不允許抵扣所得稅。
老師,請問一下,我是個體一般納稅人運輸服務(wù)部,與一個工廠承包運輸該工廠的貨物,由于我沒有掛靠或者固定的車隊拉貨,所以只能找外面的流動私人車輛,然后每拉一趟我就先墊運費給他們,而且司機也不能給我提供任何的加油發(fā)票,現(xiàn)在工廠要求我開9個點的運輸發(fā)票給他們,他們才能給我結(jié)我給司機們墊的運費,每個月大概有15萬左右,這樣我能開嗎?產(chǎn)生的稅會不會很高。
老師您好 我是物流公司的 我們跟廠里合作拉貨 我開票給他們?nèi)缓蟠_認收入 但是司機是我們找的私人車幫拉貨 他沒辦法開票給我報賬 這樣我拿什么來確認營業(yè)成本呢?
我們的營業(yè)執(zhí)照是個體戶,想增加經(jīng)驗范圍內(nèi)容為道路貨物運輸服務(wù),平時開票給合作的公司。但是我們沒有車,都是請外面的幾部車幫拉貨他們都有道路許可經(jīng)營證。想問我們這樣操作有什么風(fēng)險?開票也沒啥問題吧
老師您好,我想咨詢下我們公司和客戶之間簽訂了買賣合同,但是我們本月的貨物不夠,要到下月才能生產(chǎn)出來,下月才能給客戶發(fā)貨,但是客戶讓我們本月先開專票。若我們開了票,然后把稅交了,本月不確認收入,等下月給客戶發(fā)貨了再確認收入,這樣可以嗎?
老師,我們是個體戶開超市的,然后我們跟一些公司或者個人聯(lián)營的那個會計分錄怎么做?就是我現(xiàn)在做4月份的賬呢?聯(lián)營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?現(xiàn)在這個會計分錄我咋做呢?他們賣的貨也在我們的進銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進銷存軟件又可以拉出來,這些聯(lián)營的4月份賣貨的收入?我現(xiàn)在確認收入,肯定不能把聯(lián)營的收入也算我們的把?現(xiàn)在咋處理呢?聯(lián)營商給我們開商品發(fā)票?
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個個體戶,每季度的個稅交了的,那個體戶的老板要給他報工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價?。? 這個材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報已經(jīng)申報
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個月的總?cè)藬?shù),除以12個月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進項稅額大于銷項稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進項大于銷項才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時候申報怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個人用于支付貨款,我備注寫貨款,對嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報工資,8月初預(yù)計一次性付他2萬,我直接給他申報2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計扣除的吧
老師好,請問廠房免租期內(nèi),還需要計提房租嗎?
意思就是不能做營業(yè)成本咯?
你好,可以做主營業(yè)務(wù),成本賬上可以做,只不過是稅法上不認可,稅法上不允許抵扣所得稅。
賬上可以做 那稅法不認可還不一樣?比如我開票收入1000元,成本500,但是沒票回來做賬,不認可,那我還是得按1000元交企業(yè)所得稅唄?
對的是的,對的是的,對的是的。
這個沒有辦法解決嗎?司機是私人的開不了票給我
個人可以去稅務(wù)局代開發(fā)票,只不過是他們需要交稅的稅款,你們單位能承擔(dān)嗎?
個人去開需要交多少稅款
增值稅1%,附加稅6%個稅,我們這邊是20%
那不是和企業(yè)所得稅差不多?
企業(yè)所得稅是企業(yè)有限公司繳納的,個人所得稅是個人稅繳納的。
我的意思是如果他自己去開票回來給我 我負責(zé)他的稅算起來也和沒有抵扣成本交的企業(yè)所得稅差不多了呢
那你看下你交稅多還是抵扣得多哪個合適呢?按照哪個來?
那我想問一下 如果對方司機有公司開票過來 這樣我可以抵扣嗎?對方也是物流公司的
可以的,可以抵扣的。
可以來拿做主營業(yè)務(wù)成本扣企業(yè)所得稅,然后那增值稅也可以抵扣進項稅對嗎?
對的,是的,是這么做的,是這么理解的。
好的 謝謝
不要太客氣,工作愉快。