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老師,1月份開始申報(bào)增值稅,我們企業(yè)可以加計(jì)抵減5%,我想問下關(guān)于加計(jì)抵減稅額,分錄我怎么處理?

2023-02-09 12:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-09 12:22

加計(jì)抵減的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)

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快賬用戶7236 追問 2023-02-09 12:24

老師,一般納稅人符合 加計(jì)抵減政策嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 12:27

生活服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)才符合加計(jì)抵減政策。這個(gè)是需要看具體的企業(yè)情況了。

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加計(jì)抵減的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2023-02-09
你好 當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以10%。
2021-05-06
同學(xué)你好!加計(jì)抵減的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 ? ? ?貸:其他收益
2021-02-24
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2022-01-11
一-七月份進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%,然后你去填寫附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2023-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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