你好;? ?按應(yīng)發(fā)工資來計(jì)提數(shù)據(jù)的??

親,有個問題想請教下呢,我們公司經(jīng)營的一個產(chǎn)品,廠家雖然給了我們二贈一的政策(沒有相關(guān)協(xié)議),發(fā)票沒有按照二贈一來同步開給我們,這種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)怎么去盡量避免呢?
老師,為啥昨天開的普票沒有稅,今天就有稅了。這季度沒超啊
個體工商戶一般是用經(jīng)營者的卡號來收款?還是可以用營業(yè)執(zhí)照名稱去開一張卡?
公司的公章遺失了之后,登報(bào)的話,需要填寫工商上的數(shù)字嗎?
家權(quán)老師,因?yàn)槲乙劫~呀,A背書給我,借應(yīng)收票據(jù)A,貸應(yīng)收賬款,我又背書給B,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付票據(jù)B,我最后平賬不就是借應(yīng)付票據(jù)B,貸應(yīng)收票據(jù)A嗎?
老師 麻煩問一下 借款200萬 借了257天 利率按3。利息是多少?。吭趺此隳??
老師,資產(chǎn)負(fù)債表重分類后與科目余額又對不上了,重分類類的邏輯關(guān)系是怎么的呢,我算了一下對不上
財(cái)務(wù)中,庫存報(bào)損,要些什么資料才可以計(jì)入營業(yè)外支出
老師,我表格里有一大堆產(chǎn)品名字,我想知道另一個表格里的產(chǎn)品名字是否在第一個表格里,沒有其他條件,我可以用啥方式快速找出來2個表格一樣的名字
老師,物業(yè)停車費(fèi)是開6%還是5%還是9%的稅率呢?


假設(shè)當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,這個科目會有余額,如何處理?
你好 ;? ? 不會的; 你工資這個不會有余額的??
有啊,這個余額數(shù)就是這個應(yīng)扣項(xiàng)
你好;? ? 除非你還有其他的 計(jì)提數(shù)據(jù) ;沒有做支付? ? ; 比如福利費(fèi); 工會經(jīng)費(fèi)這些; 去看看你明細(xì)賬??
工資表中:應(yīng)發(fā)數(shù)-應(yīng)扣項(xiàng)=實(shí)發(fā)數(shù) 應(yīng)發(fā)數(shù):應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)扣項(xiàng):其他應(yīng)收款(社保/公積金/其他) 實(shí)發(fā)數(shù):銀行存款
你好; 你 計(jì)提了100 ;? 發(fā)了多少金額? ?
發(fā)了工資70,代扣社保等30
我是不是哪里搞錯了
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-工資 100 貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資 100 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬 70 貸:銀行存款 70
你好; 我懷疑你科目的金額可能錯誤了。 你列清楚你的分錄看看? ?
工資表:應(yīng)發(fā)合計(jì)100,應(yīng)扣合計(jì)30,實(shí)發(fā)工 資70 計(jì)提分錄: 借:管理費(fèi)用-工資 100 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 100 發(fā)放分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 100 貸:其他應(yīng)收款- 30 貸:銀行存款 70
分錄是這樣列嗎?
哪就是發(fā)放時的哪個應(yīng)付職工薪酬數(shù)
哪就是發(fā)放時的哪個應(yīng)付職工薪酬數(shù)填實(shí)發(fā)數(shù)還是應(yīng)發(fā)數(shù)?
分錄是堵id? ?; 你計(jì)提是按應(yīng)發(fā);? 銀行存款 用的 是實(shí)發(fā)金額; 對的哈;? ? 你做了分錄是對的;? ? ? ?
估計(jì)是發(fā)放時的哪個數(shù)錯了,導(dǎo)致有余額。是不是這樣理解,工資表中的扣項(xiàng),其他應(yīng)收款,在計(jì)提是都是通過應(yīng)付職工薪酬科目來處理的
?你好 ;? ? ? 按照你 發(fā)的數(shù)據(jù); 分錄和計(jì)提? 發(fā)放都是對的? ?
終于明白出錯在哪里了,謝謝啊
給五星好評
不客氣的 ;? ?希望能幫到你;? 感謝??