你好;? ?按應發(fā)工資來計提數(shù)據(jù)的??
請問計提工資時,不是借管理費用 貸應付職工薪酬嗎,那貸方應付職工薪酬是應發(fā)數(shù)還是實際發(fā)放數(shù)
工會經(jīng)費的計提基數(shù)是應付職工薪酬二級科目職工工資的數(shù)據(jù)還是應付職工薪酬一級科目的數(shù)據(jù)
計提工資,是應付職工薪酬-工資。是應發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)
應付職工薪酬科目計提時,按工資表中實發(fā)數(shù)還是應發(fā)數(shù)?
計提工資,應付職工薪酬是應發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)
老師您好,原本有母公司浙江,百分之百控股子公司東陽?,F(xiàn)在出售了東陽公司。出售的損益在單體浙江公司中也反應了。那么后續(xù)就不用再做合并財務報表了吧???
報表預收賬款可以藏在哪里?
老師,我公司是新公司資產(chǎn)不多,想貸款,除了銀行貸款,還有那些貸款有保障利息少有沒有渠道介紹一下,謝謝!
四流一致是指哪四流一致
公司貸款買車,但是是法人個人賬戶還款,如果要公司報銷,需要哪些憑證
您好,我想咨詢一下公司替員工承擔個稅和社保的分錄。情況一:公司兩個員工,一個工資5000,個稅15,另一個工資8000,個稅30,公司只承擔第一個人的個稅15,另一個人的個稅代扣代繳,這個分錄怎么做呢?
老師 24年11月第一本裝訂的會計記賬憑證找不到了 ,改怎么辦
還是有些懵,能重講清除一點嗎
老師公司向銀行貸款,款放下來直接借結老板可以嗎?老板承擔利息?
老師資產(chǎn)負債表,期末余額和年初余額什么,區(qū)別,怎么不一樣
假設當月工資當月發(fā)放,這個科目會有余額,如何處理?
你好 ;? ? 不會的; 你工資這個不會有余額的??
有啊,這個余額數(shù)就是這個應扣項
你好;? ? 除非你還有其他的 計提數(shù)據(jù) ;沒有做支付? ? ; 比如福利費; 工會經(jīng)費這些; 去看看你明細賬??
工資表中:應發(fā)數(shù)-應扣項=實發(fā)數(shù) 應發(fā)數(shù):應付職工薪酬 應扣項:其他應收款(社保/公積金/其他) 實發(fā)數(shù):銀行存款
你好; 你 計提了100 ;? 發(fā)了多少金額? ?
發(fā)了工資70,代扣社保等30
我是不是哪里搞錯了
計提: 借:管理費用-工資 100 貸:應付職工薪酬 -工資 100 發(fā)放:借:應付職工薪酬 70 貸:銀行存款 70
你好; 我懷疑你科目的金額可能錯誤了。 你列清楚你的分錄看看? ?
工資表:應發(fā)合計100,應扣合計30,實發(fā)工 資70 計提分錄: 借:管理費用-工資 100 貸:應付職工薪酬-職工工資 100 發(fā)放分錄: 借:應付職工薪酬-工資 100 貸:其他應收款- 30 貸:銀行存款 70
分錄是這樣列嗎?
哪就是發(fā)放時的哪個應付職工薪酬數(shù)
哪就是發(fā)放時的哪個應付職工薪酬數(shù)填實發(fā)數(shù)還是應發(fā)數(shù)?
分錄是堵id? ?; 你計提是按應發(fā);? 銀行存款 用的 是實發(fā)金額; 對的哈;? ? 你做了分錄是對的;? ? ? ?
估計是發(fā)放時的哪個數(shù)錯了,導致有余額。是不是這樣理解,工資表中的扣項,其他應收款,在計提是都是通過應付職工薪酬科目來處理的
?你好 ;? ? ? 按照你 發(fā)的數(shù)據(jù); 分錄和計提? 發(fā)放都是對的? ?
終于明白出錯在哪里了,謝謝啊
給五星好評
不客氣的 ;? ?希望能幫到你;? 感謝??