你好 這個(gè)你正常申報(bào)阿,只是說你進(jìn)項(xiàng)比較多,實(shí)際繳納的增值稅是0的
一般納稅人,本月取得產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額8792元,銷項(xiàng)稅額10343,根據(jù)稅負(fù),要勾選多少的費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)來抵扣合適,交多少增值稅合適呢?銷售的是熟食鴨子
老師我想問一下就是一般納稅人申報(bào)增值稅,11月份沒有進(jìn)項(xiàng)稅,在申報(bào)期內(nèi)抵扣12月份的進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎
老師,一般納稅人,1月份開了50萬的銷項(xiàng)發(fā)票,報(bào)1月份的增值稅的時(shí)候沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以就按50萬元交了增值稅,但4月份的時(shí)候有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,4月份進(jìn)項(xiàng)可以抵已報(bào)1月份的增值稅嗎,可以申請退稅嗎
老師,我們是一般納稅人,1月份進(jìn)項(xiàng)票有一張開錯(cuò)了,沒發(fā)抵扣,我們需要多交稅,可以申請延期申報(bào)1月份增值稅嗎?
老師,11月申報(bào)10月份的一般納稅人增值稅,開票日期是11月份的進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證抵扣嗎
法人支付了公司買車的車輛運(yùn)輸費(fèi)有發(fā)票怎么做分錄
老師這個(gè)月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
意思是還有960做留底稅就可以了
是的,這個(gè)差額你下個(gè)月繼續(xù)使用