小規(guī)模納稅人繳納增值稅時放到應交稅費科目
老師:小規(guī)模納稅人交增值稅的科目是哪個?應交稅費—應交增值稅。這個明細科目嗎?
老師,小規(guī)模納稅人繳納增值稅時放到應交稅費科目還是應交稅金及附加科目呢
老師,小規(guī)模納稅人開票,不涉及稅款。稅費還用計入到,應交增值稅科目么
老師,小規(guī)模繳納印花稅是計入應交稅金及附加科目,還是管理費用科目呢?
老師,請問小規(guī)模納稅人,繳納增值稅,直接貸應交稅費-應交增值稅,和借同個科目就可以了,是嗎 還有附加稅,是使用稅金及附加科目嗎
你好!老師,我們一個月銷售額200萬,按百分之1.5稅負來測算,需要交3萬稅款,進項需要勾多少
公司員工2023年3月入職,2024年10月離職,期間未簽勞動合同,2025年7月員工提起訴訟,要求公司賠償,公司應該怎么賠償呢
新增一萬元的電腦 固定資產(chǎn),殘值率有硬性法律規(guī)定嗎?還是說可以為0?
外貿(mào)公司也有內(nèi)銷業(yè)務,內(nèi)銷和普通商貿(mào)公司賬務處理一樣嗎?可以進行商品的進項抵扣嗎?
老師,公司買車,但是繳納的車輛購置稅上面的名稱是另一關聯(lián)方的,這個是不是屬于代關聯(lián)方買車,支付的價款要掛往來吧
第一個問題:小規(guī)模收到專票,屬于滯留票吧,對企業(yè)有什么影響?第二個問題就是,一般人進項已經(jīng)抵扣,后來用于簡免集個,做賬做了進項稅額轉(zhuǎn)出,稅務局那邊已經(jīng)抵扣的票還用管嗎?
老師 您好 合同是一月份簽訂,因為是經(jīng)銷商合同是一年一簽,我就上傳之前一月份的合同申請發(fā)票提額可以嗎老師有沒有什么稅務風險
老師好,24年付給個人供貨商的采購款(對方開不了發(fā)票),做賬時計到預付賬款了,匯算清繳的時候調(diào)增了,那匯算清繳前是不是應該做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預付賬款?
請問股東個人之間股權平價轉(zhuǎn)讓需要繳納哪些稅?稅率多少?
老師好,如果我7月22日離職,公司會幫我繳納7月的社保嗎?
那老師之前的會計將繳納的增值稅放到稅金及附加科目了
你是做外賬還是內(nèi)賬?
老師,外賬
前會計處理就不正確了
老師,主要在已經(jīng)申報的報表中體現(xiàn)了,而且也計入到本年累計稅金及附加科目了
具體分錄是怎么樣的?要做調(diào)整分錄
老師,那這個錯誤的申報我得去稅務大廳更正嗎
不會影響增值稅申報表,只影響企業(yè)所得稅。可不更正了,匯算時直接按正確的填報
老師,那財務報表我得去更正嗎
不用了,匯算時直接按正確的填報