小規(guī)模納稅人繳納增值稅時放到應(yīng)交稅費科目

老師:小規(guī)模納稅人交增值稅的科目是哪個?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅。這個明細(xì)科目嗎?
老師,小規(guī)模納稅人繳納增值稅時放到應(yīng)交稅費科目還是應(yīng)交稅金及附加科目呢
老師,小規(guī)模納稅人開票,不涉及稅款。稅費還用計入到,應(yīng)交增值稅科目么
老師,小規(guī)模繳納印花稅是計入應(yīng)交稅金及附加科目,還是管理費用科目呢?
老師,請問小規(guī)模納稅人,繳納增值稅,直接貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,和借同個科目就可以了,是嗎 還有附加稅,是使用稅金及附加科目嗎
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個性價比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報送信息做到最納稅申報預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團隊PK獎勵,這個獎勵計入哪個二級明細(xì)呢
給員工申報個稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
那老師之前的會計將繳納的增值稅放到稅金及附加科目了
你是做外賬還是內(nèi)賬?
老師,外賬
前會計處理就不正確了
老師,主要在已經(jīng)申報的報表中體現(xiàn)了,而且也計入到本年累計稅金及附加科目了
具體分錄是怎么樣的?要做調(diào)整分錄
老師,那這個錯誤的申報我得去稅務(wù)大廳更正嗎
不會影響增值稅申報表,只影響企業(yè)所得稅。可不更正了,匯算時直接按正確的填報
老師,那財務(wù)報表我得去更正嗎
不用了,匯算時直接按正確的填報