你好;? 你成本是真實發(fā)生的; 只是發(fā)票不合理 是嗎 ? 你工程沒有完工嗎??
老師,請問上個月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師我想問一下我20年有一筆采購的材料普票做分錄借工程施工,貸:應(yīng)付賬款,還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面,今年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題咋沖減分錄
老師我想問一下我20年收到一筆成本發(fā)票入賬未結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,23年開出最后一筆改項目的工程發(fā)票后的,發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題打算不結(jié)轉(zhuǎn) 了我改咋處理
老師您好 我們做賬時的分錄是這樣 收到發(fā)票時,借:工程施工-人工費/材料/機械 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)工程施工: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-人工費/材料/機械 開具發(fā)票確認收入時:借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-銷項 +工程結(jié)算 借:主營業(yè)務(wù)成本 + 工程施工(合同毛利)貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:工程結(jié)算 這樣的話,借方有兩筆主營業(yè)務(wù)成本,貸方有兩筆工程結(jié)算 是不是導(dǎo)致成本增加或者科目重復(fù)
老師,我在做7月份的賬的時候發(fā)現(xiàn)6月份有一筆20萬發(fā)票沒有沖減暫估負數(shù)的分錄,直接的結(jié)轉(zhuǎn)成本了,如果我在7月份做暫估紅沖的分錄的話,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工(工程施工科目是0),這個情況怎么沖減呢,建筑也業(yè)的
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
20年就完工了,發(fā)票主要是東西他那邊買的但是他營業(yè)執(zhí)照晚于工程完工時間主體不一樣了,所以我想沖掉
你好;? 去結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去 ;? ? 到時發(fā)票紅沖了重新開即可;? 成本是正常結(jié)轉(zhuǎn)去 ; 跨年了走以前年度損益調(diào)整去結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?
我沒有結(jié)轉(zhuǎn)一直在工程施工里面,我今年這個工程最后一筆完工我開發(fā)票給甲方了我打算要結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我能直接沖紅20年的成本普票嗎不用重開了
你好; 趕緊去結(jié)轉(zhuǎn)哈;? 不然你這樣 成本費用? ?都沒有做到當年數(shù)據(jù)去? ?
因為我看到工程施工這個科目在資產(chǎn)負債表上一直是把金額放在存貨這個科目里面
老師你說的是對的按進度百分比來的,但是我們這種決算跟施工合同金額不一樣的最終工程總金額,做不到進度百分比,我們都是開票就結(jié)轉(zhuǎn)
你好;? 是在存貨里面; 但是你 成本? 要結(jié)轉(zhuǎn)哦; 你掛在工程施工放著? ?早晚也得處理的??
是的,現(xiàn)在問題是我最后一筆工程開完了我打算把這個項目成本結(jié)轉(zhuǎn)了,但是我這筆采購一直在存貨里面本身沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本不影響到不能直接沖紅嗎
?你好; 你成本真實發(fā)生的 ;你去紅沖了。 還得? 在做分錄; 沒有必要哦 ;? ?結(jié)轉(zhuǎn)下即可? ?
老師我是小企業(yè)準則的,咋結(jié)轉(zhuǎn),對方也沒有沖紅,他是個體工商戶開的電子通用發(fā)票,那我這邊咋處理
你好;? ? ?借利潤分配- 未分配利潤貸工程施工? ?
那對方不沖紅我直接轉(zhuǎn)出來應(yīng)該不影響吧
老師是不是你這筆分錄我也不需要紅沖發(fā)票做原始憑證了
你好; 是的; 先結(jié)轉(zhuǎn);? 后面要求對方及時開票來即可? ?
估計不可能了對方是個體工商戶開的浙江省通用電子發(fā)票不是電子普票
你好; 開不了的話; 匯算就調(diào)整處理即可? ?
老師你給我調(diào)整的分錄,在匯算調(diào)整是不是金額重復(fù)了
你好;? ?不重復(fù)哈 ; 只是給你做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄? ?
老師我有點轉(zhuǎn)不過來了,你能把解答的答案給我寫一下可以嗎,謝謝
?你好 ;? 我 分錄都給你寫了哦; 就是把工程施工 余額 轉(zhuǎn)到利潤分配去? ?