同學(xué)你好 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。

老師,有個(gè)問題請(qǐng)教您。我是建筑公司,按合同約定,質(zhì)保期內(nèi),工程質(zhì)量有問題,維修費(fèi)是承包方(我公司)維修,因我公司沒有維修,發(fā)包方(甲方)代我們維修6萬元,維護(hù)方又把發(fā)票開給了發(fā)包方(甲方),本次我公司請(qǐng)款10萬元,開具了全額發(fā)票,發(fā)包方在我司工程款中扣除了6萬后,實(shí)際撥款才4萬,發(fā)包方扣除的6萬,是否可以開具發(fā)票給我司入賬,稅法怎么處理這個(gè)問題呢?沒有發(fā)票,我司入不了賬?
公司中標(biāo)醫(yī)院急診樓項(xiàng)目,合同價(jià)4050萬。開工后開票、撥款941萬?,F(xiàn)甲方提出這筆錢是專項(xiàng)資金,必須在4月底全部從財(cái)政支付出來。對(duì)方要公司另開一專用監(jiān)管賬戶,一次性開3109萬結(jié)算發(fā)票,對(duì)方將錢轉(zhuǎn)入監(jiān)管賬戶,后期按節(jié)點(diǎn)申請(qǐng)撥款。因?yàn)殄X要分期撥,但發(fā)票一次開出就要繳稅,企業(yè)壓力太重,所以想和對(duì)方談,錢轉(zhuǎn)入監(jiān)管賬戶,發(fā)票按節(jié)點(diǎn)開具并撥款。老師,我要問的是:如果甲方同意這樣操作,公司是否要因監(jiān)管賬戶進(jìn)賬3109萬要預(yù)繳增值稅?
你好,我公司于2019年3月與甲方簽訂一個(gè)工程項(xiàng)目,開具3個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票。合同約定收完全部工程款及稅費(fèi)后開具發(fā)票。從2019年到2021年之間有陸續(xù)收到工程款,因?yàn)榧追酵锨饭こ涛部罴岸愘M(fèi),故此項(xiàng)目的所有發(fā)票均未開具?,F(xiàn)在新政只能開具免稅的普票,是否還可以開具3個(gè)點(diǎn)的普票,如果能開具,要如何操作?如果不能開具3個(gè)點(diǎn)的普票,是不是全部開成免稅的普票?如果開免稅發(fā)票是不是要將稅費(fèi)返回給甲方單位?合同結(jié)算價(jià)已超500萬,實(shí)際截至目前收款到賬是480萬。如果將這些發(fā)票全部開出來的話就超額度得升級(jí)一般納稅人,之前收的款全部是掛預(yù)收賬款,沒有做申報(bào),也沒有預(yù)先交稅的?;蛘呤欠癫扇∑鋵?shí)方式處理?請(qǐng)指點(diǎn)。
老師好,我遇到一個(gè)棘手的問題,想請(qǐng)教下 公司2018年3月有個(gè)項(xiàng)目在項(xiàng)目所在地濮陽預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅435672.68元,這個(gè)項(xiàng)目合同金額是2417萬元,當(dāng)月開票400多萬,項(xiàng)目不懂按合同金額預(yù)繳的,到現(xiàn)在一共開票1200多萬元,項(xiàng)目甲方終止合同不干了,后續(xù)不開票了 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)在想退當(dāng)時(shí)項(xiàng)目所在地多預(yù)繳的稅款, 2018年公司會(huì)計(jì)做賬申報(bào)預(yù)繳全抵了, 現(xiàn)在怎么處理會(huì)好呢
老師好!異地建筑施工合同,合同中只有總價(jià),甲方合同中要求開具合規(guī)增值稅發(fā)票。沒有稅率的約定。這是我昨天剛?cè)肼毜男鹿镜牡谝还P工程。我看到前財(cái)務(wù)按9個(gè)點(diǎn)開票了。如果我現(xiàn)在預(yù)繳了稅款。后期和甲方溝通后如果可以按3個(gè)點(diǎn)開票。預(yù)繳的稅款怎么處理?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問如何入賬?
我想問下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?

