金碟上年結(jié)轉(zhuǎn)一級(jí)科目余額可以分到二級(jí)明細(xì)科目。

利潤(rùn)分配的二級(jí)明細(xì)科目,在金蝶軟件的年末余額累計(jì)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,這個(gè)科目年末需不需要像增值是的科目做處理
江老師,一級(jí)科目匯總表做報(bào)表是方便,問題是有二級(jí)科目的不單匯總,登記明細(xì)賬的時(shí)候也要分開登二級(jí)明細(xì)呀,如果只匯總一級(jí)科目怎么記二級(jí)明細(xì)賬賬,還有收入成本類的要結(jié)轉(zhuǎn),都在一級(jí)科目里面,也不好接轉(zhuǎn)吧 江老師回答
用友T3標(biāo)準(zhǔn)版,問往來賬科目:應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款 一級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)上年時(shí)有余額但無明細(xì)賬,今年還可以建二級(jí)明細(xì)賬嗎?(就是想對(duì)往年的這個(gè)余額進(jìn)行明細(xì)分類)
老師,中途建賬,以前的會(huì)計(jì)只提供了一級(jí)科目余額表,二級(jí)明細(xì)表沒有,怎么錄入初始化科目余額表
#提問#老師,金碟上年結(jié)轉(zhuǎn)一級(jí)科目余額可以分到二級(jí)明細(xì)科目嗎
老師好,對(duì)方公司既買我公司的貨物,又賣給我公司材料,對(duì)方公司怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目
老師,麻煩請(qǐng)問一下,我們是建筑勞務(wù)公司,我們是10月30號(hào)開的發(fā)票,但是是11月份預(yù)計(jì)的增值稅,這種我們?cè)撛趺瓷陥?bào)呢
A公司和B公司是同一個(gè)老板,但是不同的法人?,F(xiàn)在B公司(一般納稅人)向A公司(小規(guī)模)借款50萬元(無息),需要做哪些手續(xù),賬戶處理怎么做呢
老師,我就想問下內(nèi)賬成本是含稅還是不含稅,有的老師說含稅有的老師說不含稅
老師,一般納稅人的加工費(fèi)開幾個(gè)點(diǎn)合適?
老師,麻煩請(qǐng)問一下我們是建筑勞務(wù)公司,我想問一下我們預(yù)交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務(wù)局里面查詢,打印呢,如何操作呢
老師,500元以內(nèi)的沒有發(fā)票需要對(duì)方提供收據(jù)和個(gè)人身份信息,包括電話和身份證號(hào)嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報(bào)的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝


怎么處理?不是重新建賬,要怎么調(diào)
新增二級(jí)明細(xì),就會(huì)自動(dòng)到二級(jí)明細(xì)了
老師,二級(jí)可以轉(zhuǎn)到三級(jí)嗎?
理論上是可以的,但老師沒有這樣操作過