對的,是的,是這么做的

麻煩木木老師回復(fù)一下,謝謝老師 我前天問的問題,還是沒有明白。老師,請問過賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開票,錢收到,就平了撒。這個轉(zhuǎn)是直接從公司賬號轉(zhuǎn)入公司備用金卡號,然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的,這個分錄怎么做??? 你說的是:進項票是其他公司開具,轉(zhuǎn)給朋友 你讓開票單位出具委托轉(zhuǎn)款書 借,營業(yè)成本 貸,應(yīng)付賬款 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 這個營業(yè)成本,金額是好多?是進項票金額?
麻煩木木老師回復(fù)一下,謝謝老師 我前天問的問題,還是沒有明白。老師,請問過賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開票,錢收到,就平了撒。這個轉(zhuǎn)是直接從公司賬號轉(zhuǎn)入公司備用金卡號,然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的,這個分錄怎么做??? 你說的是:進項票是其他公司開具,轉(zhuǎn)給朋友 你讓開票單位出具委托轉(zhuǎn)款書 借,營業(yè)成本 貸,應(yīng)付賬款 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 這個營業(yè)成本,金額是好多?是進項票金額?
公司注銷中 因為之前賬戶金額不足 老板投錢進來 分錄是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款;現(xiàn)在想把這部分借款歸入實收資本 因為公司的注冊資本是認繳的 那么分錄就是借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本 請問這個摘要要怎么寫 還有我的分錄對嗎
#提問#請問老師,我方股東6.1注資,前期所有資產(chǎn)已經(jīng)評估算為實收資本,7月代前股東支付3月份土地租金127萬,我做借:預(yù)付賬款A(yù)單位,貸:存款,我用了一個科目其他應(yīng)付款-前股東來區(qū)分6月前后業(yè)務(wù),此時我應(yīng)該借方?jīng)_減前期公司對前股東的其他應(yīng)付款,因為我是代他支付前期的,做:借:其他應(yīng)付款-前股東127萬,那我貸方用什么科目合適?
請問老師,單位都是私人股東,因為資金周轉(zhuǎn)不開,超朋友借款,借 銀行存款 貸其他應(yīng)付賬款(沒有利息)請問中樣寫分錄對吧?
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
第三季度利潤總額10萬,交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤總額5萬,所得稅會退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時候 這個統(tǒng)計經(jīng)濟區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
申請人對稅務(wù)機關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應(yīng)當(dāng)先繳納罰款和加處罰款,再申請行政復(fù)議,這段話對嗎?
老師,您好,請問一下,比如每季度利潤多,交企業(yè)所得稅,一直這樣都是盈利的,是不是意味著未分配利潤會越來越多,到時候會交20%交分紅稅比如收入1萬,沒成本票,所得稅交500元,分紅大概就按1萬-500=9500按20%交嗎
您好,老師,我遇到一個問題,想請教,一個學(xué)員家是商貿(mào)公司,賣鋼材的,一般納稅人,有銷項沒進項,銷項那個增值稅對方連同貨款一起打這個學(xué)員公戶,她所有錢都要從私戶付,幫我說一下他的風(fēng)險點以及怎么處理行不
請問老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個人2月退休,那當(dāng)年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設(shè)備
沒看懂,租賃方案,最后不取得設(shè)備,為什么有變現(xiàn)抵減
請問老師,短期借款科目是干啥用的?
你好 從銀行或者金融機構(gòu)借款