有合理的理由可以紅沖

請問一下購買方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對方重新開的寄給我們就可以
老師請問一下,去年人家開的一張發(fā)票給我們,我已經(jīng)抵扣了。是購買廠房的發(fā)票,稅額大概是50多萬。這個可以紅沖嗎?
我們給購買方開具75萬的發(fā)票 購買方已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票 這個月讓我們紅沖折扣18萬 由他們申請紅字信息表 我們在開具紅字發(fā)票 老師如果他們開具一張18萬的紅字信息表 我們的票額是10萬/張 我們是開2張紅字發(fā)票還是一張紅字發(fā)票
老師,咨詢一下,上個月有個公司給我們開錯發(fā)票了,已經(jīng)抵扣了,這個月重新沖紅給我們開的,那我們購選進(jìn)項稅時多了這一張,是直接勾選就可以嗎?
老師,你好,我們是銷售方,我們?nèi)ツ?月份那會給購買方開具了一張增值稅發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票重開了,可是購買方已經(jīng)抵扣了,我們也給這張票交稅了,問這個問題該怎么處理
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅
請問獎金3000元的,按全年一次性獎金收入申報,會產(chǎn)生個稅嗎
你好,我想問下,有沒有關(guān)于支票方面的,我好久沒接觸過支票了,今天公司收到一張支票,我要怎么操作啊
付給司機(jī)備用金充電費的,還有借支給司機(jī)的借款需要單獨分開來做嗎?
請問視同銷售服務(wù)會計分錄應(yīng)該怎么做呢?(公司購進(jìn)廣告公司的廣告服務(wù)7020元,免費替其它公司提供廣告服務(wù))
老師請問有總分公司,請問申報財務(wù)報表的時候是按合并抵消后的數(shù)據(jù)申報,但是前期資產(chǎn)總額沒有超5000萬,如果要更正的話那期初數(shù)據(jù)需要更正嗎?
您好老師,公司個稅9月份漏報一個人,更正的時候顯示更正不能添加新人員怎么給他補(bǔ)報這個工資啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,我需要繳納的種就是系統(tǒng)提示的這幾個是嗎?
老師您好,發(fā)票開出去后可以暫估材料開始賣嗎
現(xiàn)在出口貨物,廠家需要辦理商檢嗎
那這個紅沖以后這個賬怎么做?
涉及的分錄原樣紅沖
那稅怎么辦?廠房我已經(jīng)記入固定資產(chǎn)了。稅前面的抵扣了,現(xiàn)在進(jìn)項稅還有余額?,F(xiàn)在也跨年了,這個對2022年的賬有什么影響嗎?
只有稅做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,其他原樣紅沖
那前面沒有交的稅呢?怎么辦?入固定資產(chǎn)這個變成暫估嗎?
借:固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) ?貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
那老師我前面的增值稅是不是要補(bǔ)繳?
在轉(zhuǎn)出的當(dāng)月補(bǔ)交增值稅
一共50多萬,一共抵扣了20多萬。如果我這個月紅沖,是不是要補(bǔ)繳20多萬呢?還有這個固定資產(chǎn)怎么辦?我把固定資產(chǎn)沖了,需要暫估嗎?以前計入在建工程,后來轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了
為啥要紅沖呀,關(guān)鍵是
因為我們有稅收下限,我一開始不知道。拿到發(fā)票就直接抵扣了,后來說每年要上繳106.07萬的稅
固定資產(chǎn)就不紅沖了。只做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,對方紅沖后重新開來就是了, 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
分錄可以這樣做,然后把稅補(bǔ)繳就可以了嗎?
是的,就是那個意思的哈
那老師我們這個稅收要求有3年,我把這張發(fā)票紅沖了。要3年以后才開回來的話,有問題嗎?還有去年的賬,跟12月報的所得稅有影響嗎?固定資產(chǎn)有影響嗎?
沒影響的呀,只要能及時取得進(jìn)項發(fā)票。不然就不能紅沖
如果紅沖的話,3年以后才開這張發(fā)票回來可以嗎?要不然我們完不成這個任務(wù),后期算違約
為啥需要3年呢?紅沖后馬上就可以重新開的呀