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Q

老師請問一下,去年人家開的一張發(fā)票給我們,我已經(jīng)抵扣了。是購買廠房的發(fā)票,稅額大概是50多萬。這個可以紅沖嗎?

2023-02-07 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-07 16:55

有合理的理由可以紅沖

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快賬用戶2828 追問 2023-02-07 17:34

那這個紅沖以后這個賬怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-02-07 17:37

涉及的分錄原樣紅沖

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快賬用戶2828 追問 2023-02-07 17:39

那稅怎么辦?廠房我已經(jīng)記入固定資產(chǎn)了。稅前面的抵扣了,現(xiàn)在進項稅還有余額?,F(xiàn)在也跨年了,這個對2022年的賬有什么影響嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-07 17:45

只有稅做進項轉(zhuǎn)出,其他原樣紅沖

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快賬用戶2828 追問 2023-02-07 17:47

那前面沒有交的稅呢?怎么辦?入固定資產(chǎn)這個變成暫估嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-07 17:50

借:固定資產(chǎn) 負數(shù) ?貸:應付賬款 負數(shù) ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2828 追問 2023-02-07 18:38

那老師我前面的增值稅是不是要補繳?

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齊紅老師 解答 2023-02-07 21:20

在轉(zhuǎn)出的當月補交增值稅

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快賬用戶2828 追問 2023-02-07 21:22

一共50多萬,一共抵扣了20多萬。如果我這個月紅沖,是不是要補繳20多萬呢?還有這個固定資產(chǎn)怎么辦?我把固定資產(chǎn)沖了,需要暫估嗎?以前計入在建工程,后來轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了

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齊紅老師 解答 2023-02-07 21:24

為啥要紅沖呀,關鍵是

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快賬用戶2828 追問 2023-02-07 21:25

因為我們有稅收下限,我一開始不知道。拿到發(fā)票就直接抵扣了,后來說每年要上繳106.07萬的稅

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齊紅老師 解答 2023-02-07 21:29

固定資產(chǎn)就不紅沖了。只做進項轉(zhuǎn)出,對方紅沖后重新開來就是了, 借:應交稅費-待認證進項 貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2828 追問 2023-02-07 21:30

分錄可以這樣做,然后把稅補繳就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-07 21:35

是的,就是那個意思的哈

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快賬用戶2828 追問 2023-02-07 21:38

那老師我們這個稅收要求有3年,我把這張發(fā)票紅沖了。要3年以后才開回來的話,有問題嗎?還有去年的賬,跟12月報的所得稅有影響嗎?固定資產(chǎn)有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-07 21:40

沒影響的呀,只要能及時取得進項發(fā)票。不然就不能紅沖

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快賬用戶2828 追問 2023-02-07 21:41

如果紅沖的話,3年以后才開這張發(fā)票回來可以嗎?要不然我們完不成這個任務,后期算違約

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齊紅老師 解答 2023-02-07 21:45

為啥需要3年呢?紅沖后馬上就可以重新開的呀

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