有合理的理由可以紅沖
你好老師,我們營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范疇沒有柴油,我們可能開柴油的銷項票
老師你好這個B不是求的是應收賬款嗎?為什么要*70%
通過融資租賃買的商用車當時是過戶到中介公司名上(非融資租賃公司),融資租賃費用已經(jīng)付清了,現(xiàn)在辦理過戶手續(xù)到自己名下,還要再另外交增值稅嗎?中介公司稱辦理過戶要交增值稅要我們再交稅費。
老師,我們公司銷售人員簽的勞動合同上試用期是3個月,轉(zhuǎn)正交社保,但是實際是銷售業(yè)績完成才能轉(zhuǎn)正,然后才給上社保,請問這個合理嗎?
拿發(fā)票來報銷沖平,假如我要沖平10萬元,拿公司老板購買的原材料沖平。我買的原材料有15萬,剩下的5萬計哪個科目呢?
個體戶和小規(guī)模納稅人,一個月普票不超10萬,季度不超30萬,不交稅,假如沒有進項票,自身成本很少,譬如月開3萬出去,沒有進票,成本5000,需要繳稅嗎?個體戶和小規(guī)模納稅區(qū)別在哪里
別人公司給我個人開的增值稅發(fā)票可以抵稅嗎?怎么操作?
公司員工報銷,好多都是替票,報銷的清單和發(fā)票對不上,做賬改怎么做呢?按照發(fā)票還報銷清單呢?
個人所得稅,工資代扣代繳的,工資怎么申報比較好
老師員工出差,在高鐵上買的飯人家開的發(fā)票是50元,但是實際支付40元,報銷按實際金額報的,這筆賬務處理怎么做
那這個紅沖以后這個賬怎么做?
涉及的分錄原樣紅沖
那稅怎么辦?廠房我已經(jīng)記入固定資產(chǎn)了。稅前面的抵扣了,現(xiàn)在進項稅還有余額?,F(xiàn)在也跨年了,這個對2022年的賬有什么影響嗎?
只有稅做進項轉(zhuǎn)出,其他原樣紅沖
那前面沒有交的稅呢?怎么辦?入固定資產(chǎn)這個變成暫估嗎?
借:固定資產(chǎn) 負數(shù) ?貸:應付賬款 負數(shù) ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
那老師我前面的增值稅是不是要補繳?
在轉(zhuǎn)出的當月補交增值稅
一共50多萬,一共抵扣了20多萬。如果我這個月紅沖,是不是要補繳20多萬呢?還有這個固定資產(chǎn)怎么辦?我把固定資產(chǎn)沖了,需要暫估嗎?以前計入在建工程,后來轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了
為啥要紅沖呀,關鍵是
因為我們有稅收下限,我一開始不知道。拿到發(fā)票就直接抵扣了,后來說每年要上繳106.07萬的稅
固定資產(chǎn)就不紅沖了。只做進項轉(zhuǎn)出,對方紅沖后重新開來就是了, 借:應交稅費-待認證進項 貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
分錄可以這樣做,然后把稅補繳就可以了嗎?
是的,就是那個意思的哈
那老師我們這個稅收要求有3年,我把這張發(fā)票紅沖了。要3年以后才開回來的話,有問題嗎?還有去年的賬,跟12月報的所得稅有影響嗎?固定資產(chǎn)有影響嗎?
沒影響的呀,只要能及時取得進項發(fā)票。不然就不能紅沖
如果紅沖的話,3年以后才開這張發(fā)票回來可以嗎?要不然我們完不成這個任務,后期算違約
為啥需要3年呢?紅沖后馬上就可以重新開的呀