你好,如果多計(jì)提的金額是8331.67,那么沖銷(xiāo)和結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對(duì)的?
老師,問(wèn)一下,所得稅計(jì)提是按月提的,這個(gè)月虧損用不用把之前計(jì)提的所得稅沖掉?感覺(jué)有點(diǎn)怪,如果沖,年度匯算存在多計(jì)提,少繳納
老師我2019年所得稅計(jì)提多了,現(xiàn)在需要調(diào)整,分錄是:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi),分錄對(duì)嗎
老師您好,20年我多計(jì)提了一筆工資294000元,年報(bào)的時(shí)候也沒(méi)有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在已經(jīng)把21年之前的賬反結(jié)賬了,能不能在21年1月把我多做的計(jì)提工資的分錄沖銷(xiāo)掉
老師好,請(qǐng)問(wèn)我20年12月多計(jì)提了工資,在21年1月按第一張圖做了分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做的不對(duì)了,我又按第二張圖做了調(diào)整,麻煩老師好點(diǎn)看下調(diào)整的對(duì)嗎。
老師,17年計(jì)提提了所得稅費(fèi)用,然后一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,我能沖了他么,銀行流水現(xiàn)在對(duì)得上,好像是以前多計(jì)提了吧
親愛(ài)的老師,這道題的B項(xiàng)為啥是對(duì)的,想不來(lái),選項(xiàng)D為啥是錯(cuò)的,也想不通。請(qǐng)老師幫我解答一下謝謝
各位老師大家好共管賬戶(hù)對(duì)法人有約束力嗎
老師您好,我公司給客戶(hù)租賃的房屋,不在我公司的辦公地點(diǎn),也不在一個(gè)市,我公司要對(duì)公付款,這樣合理嗎
老師,公司章程在哪里查
老師,計(jì)算保險(xiǎn)儲(chǔ)備量的時(shí)候,怎么樣確定保險(xiǎn)儲(chǔ)備那個(gè)間隔數(shù),
老師,請(qǐng)問(wèn)一下就是我們的采購(gòu)物資一年結(jié)算一次,然后現(xiàn)在要開(kāi)票了嗎?然后對(duì)方工資讓我們先轉(zhuǎn)賬,后面給我開(kāi)票,等于說(shuō)我前面兩天已經(jīng)把錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)去了,票今天才給我,那我這樣子我怎么做費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單呢?時(shí)間寫(xiě)什么時(shí)候?
老師您好什么是浮動(dòng)抵押
老師請(qǐng)問(wèn)下可轉(zhuǎn)換債券,在什么時(shí)候需要確認(rèn)其他權(quán)益工具。我看大題中有時(shí)候沒(méi)有給復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)那些是不是就不用區(qū)分債券部分和權(quán)益部分, 2019年的第二題就直接做到了交易性經(jīng)融資產(chǎn)里面去了。 能講下什么情況需要區(qū)分么?
老師你好,個(gè)人買(mǎi)賣(mài)港股的收益需要繳納個(gè)稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)股東以公司名義購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn),購(gòu)買(mǎi)資金轉(zhuǎn)入公戶(hù)代付,公司內(nèi)賬怎樣處理和入賬
可是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅有借方余額,如圖,這樣對(duì)么
如圖,接上面問(wèn)題
你好,之前多計(jì)提的時(shí)候 借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 在 沖銷(xiāo)之后,應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅余額就是0啊?
電腦沒(méi)顯示0,是哪里錯(cuò)誤了么?圖片123是以前計(jì)提繳納退稅的分錄,您看一下哪里出問(wèn)題了
你好,你只是多計(jì)提(不涉及第二筆和第三筆分錄才是啊)
123分錄是21年做的,季度提所得稅,我也繳納了,22年做匯算清繳的時(shí)候退稅,我做的分錄3,但是我忘記沖計(jì)提的所得稅,分錄4是我要沖的分錄
你好,到底僅僅是多計(jì)提了呢?? 還是匯算清繳對(duì)多交稅款的退回呢??
多計(jì)提了,也多交了,后來(lái)退稅了,那我也應(yīng)該把多計(jì)提的沖掉,我現(xiàn)在準(zhǔn)備沖多計(jì)提的所得稅
你好,那退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
老師的意思我退稅的分錄做錯(cuò)了,借:以前年度損益調(diào)整,貸:以前年度損益調(diào)整,其實(shí)就是沖多計(jì)提的分錄,是么
你好,那退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
有疑問(wèn),我的意思您做的分錄,就是退稅以及沖多提的所得稅是么
你好,匯算清繳退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 僅僅是沖銷(xiāo)多計(jì)提的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整
好的,老師,您的講解非常明白
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。