你好,如果多計(jì)提的金額是8331.67,那么沖銷和結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對(duì)的?
老師,問(wèn)一下,所得稅計(jì)提是按月提的,這個(gè)月虧損用不用把之前計(jì)提的所得稅沖掉?感覺(jué)有點(diǎn)怪,如果沖,年度匯算存在多計(jì)提,少繳納
老師我2019年所得稅計(jì)提多了,現(xiàn)在需要調(diào)整,分錄是:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi),分錄對(duì)嗎
老師您好,20年我多計(jì)提了一筆工資294000元,年報(bào)的時(shí)候也沒(méi)有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在已經(jīng)把21年之前的賬反結(jié)賬了,能不能在21年1月把我多做的計(jì)提工資的分錄沖銷掉
老師好,請(qǐng)問(wèn)我20年12月多計(jì)提了工資,在21年1月按第一張圖做了分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做的不對(duì)了,我又按第二張圖做了調(diào)整,麻煩老師好點(diǎn)看下調(diào)整的對(duì)嗎。
老師,17年計(jì)提提了所得稅費(fèi)用,然后一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,我能沖了他么,銀行流水現(xiàn)在對(duì)得上,好像是以前多計(jì)提了吧
我們公司一般納稅人去直播帶貨農(nóng)產(chǎn)品 ,對(duì)方是農(nóng)民 ,我們銷售應(yīng)該按幾個(gè)點(diǎn)交增值稅
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司包工包料怎么做合同
接手一家公司做內(nèi)帳,之前沒(méi)有會(huì)計(jì),沒(méi)有帳,現(xiàn)在要怎樣建賬啊
老師您好,我想問(wèn)一下,以前主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,這個(gè)我該怎么把他沖回來(lái),科目該怎么做
老師問(wèn)下,建筑公司發(fā)放農(nóng)民工工資,沒(méi)走農(nóng)民工專戶,直接從公賬發(fā)放工資給工人,這個(gè)可以算勞務(wù)成本嗎?
業(yè)務(wù)(5)中計(jì)算抵扣時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅,為什么是除1+13%,農(nóng)產(chǎn)品用作生產(chǎn)酒不是直接用10%加計(jì)抵扣嗎
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司包工包料的活怎么開(kāi)發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師,我們需要補(bǔ)申報(bào)去年的印花稅,但是這里不能選按季申報(bào)是什么原因
1萬(wàn)元的承兌去貼現(xiàn),貼了9950元,分錄怎么做
老師,零售的個(gè)體工商戶做成本核算的時(shí)候,有一百多種小商品,也要分開(kāi)分產(chǎn)品核算成本么
可是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅有借方余額,如圖,這樣對(duì)么
如圖,接上面問(wèn)題
你好,之前多計(jì)提的時(shí)候 借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 在 沖銷之后,應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅余額就是0啊?
電腦沒(méi)顯示0,是哪里錯(cuò)誤了么?圖片123是以前計(jì)提繳納退稅的分錄,您看一下哪里出問(wèn)題了
你好,你只是多計(jì)提(不涉及第二筆和第三筆分錄才是?。?
123分錄是21年做的,季度提所得稅,我也繳納了,22年做匯算清繳的時(shí)候退稅,我做的分錄3,但是我忘記沖計(jì)提的所得稅,分錄4是我要沖的分錄
你好,到底僅僅是多計(jì)提了呢?? 還是匯算清繳對(duì)多交稅款的退回呢??
多計(jì)提了,也多交了,后來(lái)退稅了,那我也應(yīng)該把多計(jì)提的沖掉,我現(xiàn)在準(zhǔn)備沖多計(jì)提的所得稅
你好,那退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
老師的意思我退稅的分錄做錯(cuò)了,借:以前年度損益調(diào)整,貸:以前年度損益調(diào)整,其實(shí)就是沖多計(jì)提的分錄,是么
你好,那退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
有疑問(wèn),我的意思您做的分錄,就是退稅以及沖多提的所得稅是么
你好,匯算清繳退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 僅僅是沖銷多計(jì)提的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整
好的,老師,您的講解非常明白
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。