你好,提供正確的報(bào)表,去稅局大廳做更正
我家分公司以前單獨(dú)申報(bào),2019年3季度開始合并申報(bào)。今年總公司填表企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)。分公司2018年的彌補(bǔ)虧損和1季度繳納的企業(yè)所得稅都在系統(tǒng)中體現(xiàn)不了,我找稅務(wù)局,局找省里運(yùn)營(yíng)部門說(shuō)解決不了,我想誰(shuí)也不能白交???我得怎么辦呢
老師:您好!我們是一家小規(guī)模小型微利企業(yè)。公司之前的會(huì)計(jì)(已經(jīng)離職)在申報(bào)去年第二、三季度的企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額都填錯(cuò)了,營(yíng)業(yè)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,利潤(rùn)都是0,沒有數(shù)據(jù),但實(shí)際這兩個(gè)季度都有開票,這樣填寫企業(yè)所得稅,會(huì)有怎樣的問題?
老師以前季度的所得稅申報(bào)錯(cuò)了,第四季度記賬軟件第四季度營(yíng)業(yè)成本本期金額1萬(wàn),本年累計(jì)金額5萬(wàn) 電子稅務(wù)局我填入本期金額1萬(wàn),本年累計(jì)4萬(wàn),請(qǐng)問怎么處理?
一般納稅人,去年第四季度在國(guó)家稅務(wù)總局湖南省電子稅務(wù)局中企業(yè)所得稅的第四季度資產(chǎn)總額填錯(cuò)了,以及營(yíng)業(yè)成本填錯(cuò)了,這個(gè)怎么解決吖
一般納稅人,去年第四季度在國(guó)家稅務(wù)總局湖南省電子稅務(wù)局中企業(yè)所得稅的第四季度資產(chǎn)總額填錯(cuò)了,以及營(yíng)業(yè)成本填錯(cuò)了,但是我的利潤(rùn)總額又填對(duì)了,這個(gè)必須更改嘛?不更改的話會(huì)有啥問題嘛?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,