你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬 發(fā)放,借:應付職工薪酬, ????貸:銀行存款等科目??
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時間限制?這個社保年報截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報增值稅,有購進的免稅普票銷售額需要在申報表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務,管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
那老師這筆年終獎金是1月份過年前發(fā)給員工,但個稅是和2月份工資合并一起申報的,要如何做分錄呢
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
這樣做的話沒有個稅金額,要先計提申報2月工資中才會體現(xiàn),那豈不這次獎金屬于2023年的,不然匯算清繳要調(diào)嗎
你好,計提的分錄是去年,發(fā)放的分錄是今年啊?
發(fā)放的時候是借:應付職工薪酬~獎金還是寫職工工資呢
你好,發(fā)放的時候,借方是:應付職工薪酬—工資?
那不寫不體現(xiàn)年終獎嗎
你好,年終獎也是通過? 工資明細核算啊?
我的意思是寫年終獎會算入2022的工資嗎,不寫就是2023年的成本,擔心到時匯算清繳調(diào)整
你好,年終獎,本來就會計入當年的工資啊
我不寫年終獎就寫工資就是算2023年的工資呀,老師明白我的意思了嗎
現(xiàn)在是申報了的是在2023年1月份的個稅
你好,你申報個人所得稅,可以按全年一次性獎金。 你做賬的時候,明細科目可以就是工資啊?
關(guān)鍵是在合并一月份工資申報的,不是按全年一次性獎金
你好,那說明你申報所屬期不對啊?
是的,實際是這么申報的,那就按2023年的成本可以嗎,不寫年終獎,寫工資
你好,不可以,因為2022年的年終獎,不屬于2023年的成本啊
那就不寫年終獎,體現(xiàn)工資的名字可以嗎
你好,不可以,因為2022年的年終獎,不屬于2023年的成本啊 (是針對這個回復有什么疑問嗎)