你好,年底分配的話,是給股東個人賬戶轉賬,支付分紅款項就是了 需要繳納個人所得稅?
老師,你好!合伙企業(yè)有利潤,2季度已經按合伙人分得的利潤預繳了個人所得稅,比如說利潤有190萬,是不是要按比例先分給合伙人,需要做分錄嗎?借:利潤分配—未分配利潤 貸:應付股利 (需要全部分掉嗎),實際上7月份我們只打了部分款給合伙人(打了稅費那部分)
你好,公司注銷,賬面有10萬的未分配利潤,然后只分配給一個股東,注銷清算申報表里面怎么填寫呢? 個人所得稅是直接報“利息股息紅利所得\'\'嗎?
老師你好,問下未分配利潤年底分配的話如何操作呢,是直接分給法人按股份打給個人賬戶么?打之前是需要核算個人所得稅的么?
老師你好假如公司未分配利潤有4萬公司股份轉讓給新股東1%那么未分配利潤是不是按照4萬的1%再交20%的個人所得稅
老師,有利潤的a公司分紅給法人股東-咨詢管理公司b公司,不收所得稅。未分配利潤本來就是稅后利潤,分給誰都不收所得稅呀。為什么不能分給自然人股東呢?如果說分給自然人股東,股東要交個稅的話,那分配給法人股東,法人股東的公司股東還是個人呀,最終還是要交個稅呀,為什么中間要多此一舉呢?這種籌劃有什么意義?
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關系對不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費 已知目前總包已開發(fā)票銷項稅33.4,我們分包開給他進項稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項-進項=33.4-17.9=15.5 2、分包應該給總包3%管理費算對應稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計算總共要給出去的進項稅=17.9+11=28.9 4、重新計算稅差=銷項-進項=33.4-28.9=4.5 5、進項稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進項稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結算款是130.79,對應稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現在我想問 1:上面的計算到6.5的計算思路有沒有問題 2:總包會計說,讓我們按結算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結算款少,就跟我舉例子假如結算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請問一下個體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報,對于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
付重了1年前建廠房用的沙子水泥款,該怎么銷賬,分錄怎么做
建筑公司,要給外面找得小工發(fā)工資,幾千塊錢,該怎么做,能做工資表嗎
老師您好,公司的一般納稅人想建房產土地稅,幫我粗略算計算一下,它的建筑面積為89平米,土地面積為34平方米。房子原值大約在9萬元左右,土地租金每平方在4元左右,老師,您大約能算出來多少錢每個月交房產稅和土地稅