同學(xué),你好,你們是月報(bào)嗎?
增值稅小規(guī)模納稅人,稅率是1%,月收入超過(guò)10萬(wàn),但季度未超過(guò)30萬(wàn),應(yīng)該是免稅,為什么我申報(bào)的時(shí)候第22欄顯示我還要交1%的稅呢?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,蘇工辦(2019)73號(hào),對(duì)季銷售額未超過(guò)30萬(wàn),按規(guī)定免征增值稅的小規(guī)模納稅人,至2021.12.31暫緩收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 我們這個(gè)季度開票收入超過(guò)30萬(wàn)了,那工會(huì)經(jīng)費(fèi)是一定要交呢?還是可以免的呢?(因?yàn)橐郧凹径仁杖攵紱]超過(guò)30萬(wàn),都是免的),謝謝!
您好,小規(guī)模納稅人一個(gè)月收入是不超過(guò)10萬(wàn)不上所得稅嗎?然后一個(gè)季度是不超過(guò)30要元嗎?如果超過(guò)了,要怎樣上稅。如果是小規(guī)模納稅人我當(dāng)月的收入是30萬(wàn),要上20萬(wàn)的所得稅。那我怎樣做才不用上稅。
老師您好!我單位是小規(guī)模納稅人,第一季度收入不會(huì)超過(guò)30萬(wàn),那我1月份的應(yīng)交稅費(fèi)怎么做
老師您好,小規(guī)模納稅人1季度沒超30萬(wàn),做賬時(shí)怎么做,應(yīng)交稅費(fèi)的1%還體現(xiàn)嗎
12330網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過(guò)海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問就是如果編碼出來(lái)的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰(shuí)為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰(shuí)退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來(lái)訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來(lái)提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬(wàn),每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
老師我們是季報(bào)
1月份的應(yīng)交
老師那我1月份的應(yīng)交稅費(fèi)當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入么,還是等第一季度末在一起結(jié)轉(zhuǎn)
放到第一季一起做就可以了,不需要一個(gè)月一個(gè)月做