你好 這個要看你的銷項和稅負率 比如你們要開100萬的銷項,稅負率是5%,那么你的進項就 是95萬的
老師,我們是建筑行業(yè),本月開銷項發(fā)票是1901045,增值稅是156967.02,我要開來多少進項發(fā)票,才能把這個增值稅156967.02的稅抵扣完?進項金額怎么計算?
老師好,我們是建筑業(yè),比如利潤在8%,開出100萬的銷項票,那么需要多少進項票?怎么算呢
我們是建筑行業(yè),收到很多進項票,我要選擇抵扣的進項,是收到多少就選多少嗎?
我們是建筑行業(yè),收到很多進項票,我怎么計算需要多少進項抵扣呢
老師,我們是建筑企業(yè),我們給對方開九個點的票,進項抵扣多少才不會賠本呢,進項票是十三個點的
當年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關(guān)的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師你這咋算的,明細能列下嗎
銷項100萬,稅負0.05,應(yīng)交增值稅5萬,銷項稅額減去進項稅額=5萬
這個是這樣計算的 100*(1-5%)
都有點暈了,老師,您算下稅額是多少,我算的3.67玩
進銷稅額,倒推是3.67萬
知道進項稅額,怎么算進項,我小白
我算出來是95阿,你這個3.67就不知道是怎么計算的
我算的是進項稅額
100萬的銷項老師是含稅還是不含稅呀
100萬元是銷項稅額阿
哦哦,好吧, 我當成含稅價了
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d
100萬是不含稅金額吧
不含稅收入*稅負=應(yīng)交增值稅不是嗎
你這個是銷項稅額阿
95萬是啥老師?
你的進項就 是95萬的
95是進項稅額還是進項含稅價,還是不含稅價呀
你都把走講懵了,本來就不熟悉
這個只是稅款阿,沒有跟你說不含稅阿
(銷項稅額-進項稅額)/銷項不含稅金額=稅負 推出進項稅額=銷項稅額-(銷項不含稅金額*稅負率)=銷項稅額-應(yīng)交增值稅(建筑稅率9%,銷項不含稅金額=1000000/0.09,應(yīng)交增值稅=100萬/0.09*0.05=555555.56)=1000000-555555.56=444444.44,我哪里有錯嗎?
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的