同學(xué)你好,借:應(yīng)收賬款,678000元,其他應(yīng)收款,20000元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,600000元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng),78000元,銀行存款,20000元。
采用托收承付結(jié)算方式向AA公司銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,價(jià)款為600000元,增值稅稅額為78000元,并用銀行存款代墊運(yùn)輸費(fèi)20000元,產(chǎn)品提貨單和增值稅專(zhuān)用發(fā)票已交給AA企業(yè)。
一般納稅人企業(yè)采用托收承付結(jié)算方式銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,價(jià)款50000元,增值稅6500元,并用銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)800元
采用托收承付結(jié)算方式銷(xiāo)售一批商品,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明售價(jià)為600000元,增值稅稅額為78000元,商品已經(jīng)發(fā)出,并已向銀行辦妥手續(xù),該批商品的成本為420000元
采用托收承付結(jié)算方式銷(xiāo)售一-批商品,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明售價(jià)為600000元,增值稅稅額為78000元,商品已經(jīng)發(fā)出,并已向銀行辦妥手續(xù),該批商品的成本為420000元.
采用托收承付結(jié)算方式。像AA公司銷(xiāo)售產(chǎn)品一批。價(jià)款為600000元,增值稅稅額為78000元,并用銀行存款帶墊運(yùn)輸費(fèi)20000元,產(chǎn)品提貨單和增值稅專(zhuān)用發(fā)票已交給AA企業(yè)。
老師 月末制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會(huì)經(jīng)費(fèi)工資總額的2%、2個(gè)季度40萬(wàn)、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱(chēng),稅號(hào)沒(méi)變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開(kāi)票也只能開(kāi)新公司名稱(chēng)了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開(kāi)票56698.69元,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個(gè)客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對(duì)賬并開(kāi)具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說(shuō)要紅沖之前的發(fā)票,重新開(kāi)票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
老師業(yè)務(wù)出差住宿費(fèi)專(zhuān)票可以抵扣嗎
如果企業(yè)要發(fā)勞務(wù)費(fèi)2500給個(gè)人 對(duì)方需要開(kāi)多少金額增值稅發(fā)票給企業(yè)啊 企業(yè)申報(bào)按什么金額申報(bào)啊