比如,委托加工環(huán)節(jié)代扣代繳消費稅計稅依據(jù)100 收回后在銷售高于100,需要繳納

老師,您好,消費稅委托加工,以高于受托方的計稅價格出售的,按規(guī)定繳納消費稅,準許扣除已代收代繳的。 我想問下,為什么會不以高于受托方的計稅價格出售呢?受托方的計稅價格不就是委托方庫存商品的成本嗎?出售為了賺錢不是都會高于這個價格嗎?是我哪里理解錯了嗎?
關于委托加工,有個問題,加工的東西是涉及消費稅的。那個說法是叫,委托加工的東西以不高于受托方計稅價格出售,繳納的消費稅計入委托加工物資科目。 這句話,我有些疑問。我怎么知道是高于還是不高于受托方的計稅價格呢?還有受托方的計稅價格是什么?
我不太理解,委托加工,收回后直接出售的或者說以不高于受托方計稅價格出售的,納稅的消費稅計入委托加工成本里,為什么?為什么這種情況是這樣規(guī)定的?有人可以解釋清楚嗎?
委托加工應稅消費品,委托方收回后以不高于受托方計稅價格出售的,就是直接出售,這種情況下,受托方代扣代繳的消費稅就是完整的。但是我有個疑問,如果委托方收回后高于受托方計稅價格出售呢?就是單純的高于受托方計稅價格出售,他也不是用于繼續(xù)加工,這種情況下,受托方代扣代繳的消費稅是不是不完整了呀???這個理解有沒有錯?????
老師,這個消費稅計入成本時,以不高于受托方計稅價格出售和下面不計入時的高于受托方計稅價格出售是什么意思啊?老師錄播的時候沒講這個,但是PPT上有這句話,我不懂
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