借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

老師您好。我司是旅行社一般納稅人,今年一月份委托地接社給客人訂的機(jī)票,客戶已全額支付并且我們也開了發(fā)票,同時(shí)我們也把票款支付了地接社,也取得了地接社發(fā)票。因?yàn)橐咔?,有部分機(jī)票發(fā)生了退款,地接社把退款一萬(wàn)打給我們,我們?cè)侔岩蝗f(wàn)塊錢退給客戶,中間沒有差價(jià)。想問(wèn)問(wèn)我們收到地接社款后給他開正數(shù)發(fā)票,再退給客戶后取得客戶的發(fā)票,這么操作可以嗎?
我是4s店,給客戶開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票后由于車輛公告不符,客戶退車了,過(guò)了兩天就給開具負(fù)數(shù)了,然后又過(guò)了幾天需要給廠家開具紅字,退回給廠家,可是就顯示這臺(tái)車不屬于本企業(yè)了怎么回事?
老師,我開票給客戶多開了10萬(wàn),然后客戶發(fā)票拿去做賬抵扣了,錢也付給我們了,現(xiàn)在要求我私下退他私人卡10萬(wàn),私下退的話是不是10萬(wàn)/1.13=88495,但是我這個(gè)88495還涉及交了企業(yè)所得稅,是不是在88495的基礎(chǔ)上還要扣除企業(yè)所得稅
賣表公司賣了只表給客戶 客戶用了一段時(shí)間不想要退了,然后扣了幾萬(wàn)塊錢退款給他了,給客戶開了全款負(fù)數(shù)紅沖發(fā)票 又開了幾萬(wàn)的退貨折舊發(fā)票給企業(yè) 這個(gè)扣款幾萬(wàn)企業(yè)要怎么入賬?
賣表公司賣了只表給客戶 客戶用了一段時(shí)間不想要退了,然后扣了幾萬(wàn)塊錢退款給他了,給客戶開了全款負(fù)數(shù)紅沖發(fā)票 又開了幾萬(wàn)的退貨折舊發(fā)票給企業(yè) ,退給采購(gòu)單位了,被扣了錢,要記在哪里?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


為什么記在其他業(yè)務(wù)收入,而不是別的科目
你好,你給別人開了這個(gè)發(fā)票,你不做其他業(yè)務(wù),收入和你主營(yíng)不相關(guān) 開了發(fā)票需要繳納增值稅。