你好 多計提 的紅沖處理?

老師你好,有個問題請教一下。上年度的資產(chǎn)負債表里,期末余額 資產(chǎn)和負債是平的,但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負債不平了,應(yīng)交稅費里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整?資產(chǎn)負債表不平了。
老師。做匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)負債類的應(yīng)交稅金增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅余額跟12月份增值稅申報表里面余額不一致。這個怎么處理。
老師,我本月預(yù)繳上季度的企業(yè)所得稅比上月計提的多,因此出現(xiàn)我應(yīng)交稅費余額與資產(chǎn)負債表里面不一致現(xiàn)象,應(yīng)該怎么處理
老師,我本月預(yù)繳上季度的企業(yè)所得稅比上月計提的多,因此出現(xiàn)我應(yīng)交稅費余額與資產(chǎn)負債表里面不一致現(xiàn)象,應(yīng)該怎么處理
老師想問一下,現(xiàn)在做完一月的賬,發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅明細賬不平的。2022第一季度是暫估了38萬多企業(yè)所得稅,四月交了,五月匯算清繳了,12月底計提了五十多萬,余額38萬,實際上應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅這里貸方余額已經(jīng)在第一季度交了,現(xiàn)在怎么辦?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
怎么沖?。?
你好 原來負數(shù) 分錄就是紅沖了?
什么分錄啊
借應(yīng)交稅費,貸所得稅費用?
我家是小規(guī)模,我計提上個季度的企業(yè)所得稅,上個季度是22年第四季度,我直接紅沖就可以嘛?需要用到以前年度損益這個科目么
你好 小準則? 借應(yīng)交稅費,貸未分配利潤?