你好,你稅率開的是多少的?
增值稅納稅申報(bào)表附表一,未開具發(fā)票,是不是要把本月已發(fā)生的銷售行為未開票的金額都填上,那后期如果開票了要怎么處理呢?分錄怎么做呢
老師您好 我想問下 我報(bào)增值稅的時(shí)候我們是開出去的銷售發(fā)票和租賃費(fèi)的發(fā)票 然后附表一的第一行和第二行是把這個(gè)金額給分開了 然后我確定申報(bào)的時(shí)候就說我的主表和這個(gè)金額不一致 這個(gè)怎么回事啊
金稅盤開票系統(tǒng)提示增值稅申報(bào)對(duì)比不通過,沒辦法清卡,我看了下申報(bào)表,本月不含稅銷售金額91089.12,稅額990.10,稅局代開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票金額49504.96,稅額495.05,申報(bào)表上都是對(duì)的,我認(rèn)為是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表錯(cuò)了,應(yīng)該是2732.67減990.10=1742.57這個(gè)是減免的稅額,看課程上,增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該填寫減免的2%的部分,對(duì)不?
年末了,我們好多項(xiàng)目甲方要求開了發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)說有些可以不做收入,這樣賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額就和開票系統(tǒng)、增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)金額不一致了,可以這么操作嗎
就是開錯(cuò)稅率了,開票系統(tǒng)都已經(jīng)上傳了,申報(bào)增值稅讀取后提示主表和附表一金額不一致,這個(gè)怎么去處理?
老師,請(qǐng)問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于郵電費(fèi)嗎?
第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時(shí)能不能退還契稅
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
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你好!主表應(yīng)稅貨物銷售額填寫附表第一行數(shù)據(jù)
按您說的填了,怎么還是顯示黃色呢
你好!稅控盤發(fā)票匯總發(fā)截圖過來看看
你好!應(yīng)稅勞務(wù)那一行填寫附表9%稅率那行金額
好的,附表6%那行應(yīng)填寫到哪
這是稅控盤的匯總表
你好!6%不總填寫,你們有免稅項(xiàng)目?
您是說6%不用填寫嗎?有免稅項(xiàng)目
但是我填了好幾次,還是顯示黃色,不能保存報(bào)表,提示主表和附表金額不一致
你好!你們你們免稅金額填寫主表了嗎?你把鼠標(biāo)移動(dòng)到主表第二行顯示黃色的格看看主表右上角有提示金額嗎?
免稅的填了,按您說的點(diǎn)了如下圖
你好!應(yīng)稅勞務(wù)那一行填寫附表9%稅率那行金額,是238532.11元