一月份和二月份分別交增值稅100萬(wàn)和0萬(wàn)
老師,一般納稅人,1月份開(kāi)了50萬(wàn)的銷項(xiàng)發(fā)票,報(bào)1月份的增值稅的時(shí)候沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以就按50萬(wàn)元交了增值稅,但4月份的時(shí)候有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,4月份進(jìn)項(xiàng)可以抵已報(bào)1月份的增值稅嗎,可以申請(qǐng)退稅嗎
公司5月份設(shè)立是小規(guī)模納稅人,6月份取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開(kāi)的是13%的稅率,中間一直都未對(duì)外開(kāi)過(guò)銷項(xiàng)發(fā)票,8月份升級(jí)成為一般納稅人,對(duì)外開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票13%的稅率,那之前6月份取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能正常抵扣嗎
5月份購(gòu)入,借,庫(kù)存商品100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13,貸:預(yù)付賬款113,已認(rèn)證抵扣了,7月份我們開(kāi)了一張紅字信息表,給銷售方,銷售方,重新開(kāi)了一張113的發(fā)票給我們,因?yàn)楫?dāng)時(shí)品名開(kāi)錯(cuò)了。現(xiàn)在7月份,進(jìn)項(xiàng)稅額這些,如何做會(huì)計(jì)分錄,完整的,謝謝
一般納稅人,一月份開(kāi)增值稅發(fā)票113,產(chǎn)生銷項(xiàng)13,進(jìn)項(xiàng)0,二月份沖紅113,再開(kāi)113發(fā)票,二月份進(jìn)項(xiàng)13,那么一月份和二月份分別交增值稅多少?
一般納稅人,一月銷項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)0,二月沖紅一月發(fā)票,二月進(jìn)項(xiàng)0,二月增值稅是多少?退稅嗎?
老師我們是一般納稅人,收的三個(gè)點(diǎn)專票能抵扣不
老師,旅行社開(kāi)的住宿費(fèi),可以入差旅費(fèi)嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以分多久
收到激光數(shù)控系統(tǒng)控制軟件發(fā)票兩張,兩張發(fā)票金額都是 3 萬(wàn)元,計(jì)什么科目?我客戶是智能裝備,屬于制造業(yè)
印花稅的買賣合同稅率是多少?小微減半征收嗎?不符合小微就不減半征收了?
老師,你好,這張圖片這個(gè)意思是不是就是說(shuō)只租到2025.12月,后續(xù)就不能開(kāi)發(fā)放發(fā)票給對(duì)方了
注冊(cè)資金多少年投進(jìn)去就行
非營(yíng)利醫(yī)院,變更法人,原法人(是掛名法人)不配合下,做了離任審計(jì)報(bào)告,長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月的審計(jì)報(bào)告,審計(jì)所出來(lái)大小問(wèn)題,無(wú)關(guān)痛癢問(wèn)題多多,并讓寫說(shuō)明,終于能出報(bào)告了,需要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字了,沒(méi)有人確定財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是誰(shuí),最后確定相關(guān)資料說(shuō)明,由會(huì)計(jì)和代理院長(zhǎng)簽字,這樣合理嗎?
1、開(kāi)戶是7月 今天才來(lái)填銀行信息,提示預(yù)期點(diǎn)了確認(rèn),后在網(wǎng)上查信息,又撤銷了改了信息填在15天內(nèi),這樣可以嗎? 2、 存款賬戶備案后,那協(xié)議要簽訂嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫的???從計(jì)提到發(fā)生,支付全部流程的分錄是怎么寫的啊