借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交增值稅
你好,我想問一下,我去年三季度繳納的企業(yè)所得稅,今年四月份稅局給我退回來了,因?yàn)榱悆少M(fèi)政策,去年我做了計(jì)提繳納,那現(xiàn)在這邊退回來的錢怎么做賬呢
老師您好!我去年繳納的增值稅因?yàn)槎悇?wù)局小規(guī)模緩繳政策,稅交完了稅務(wù)局又給我退回來了,做賬的時(shí)候做錯(cuò)了,做成營(yíng)業(yè)外收入了。去年的我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)下年了,我今天做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,請(qǐng)問怎么修改?
老師您好!我去年繳納的增值稅因?yàn)槎悇?wù)局小規(guī)模緩繳政策,稅交完了稅務(wù)局又給我退回來了,做賬的時(shí)候做錯(cuò)了,做成營(yíng)業(yè)外收入了。去年的我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)下年了,我今天做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,請(qǐng)問怎么修改?
老師你好,我想問一下我去年多繳了兩千多的稅款,今年一月份稅務(wù)局把我多繳納的稅款退給我了,我的附加稅當(dāng)時(shí)繳納多少,計(jì)提了多少,現(xiàn)在退回來的,我賬上要怎么做分錄?
老師公司去年的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅的報(bào)表利潤(rùn)不一樣現(xiàn)在稅局讓修改報(bào)表,報(bào)表多了個(gè)營(yíng)業(yè)外收入我已經(jīng)給他去掉了但是現(xiàn)在借貸不平我要怎么調(diào)整,營(yíng)業(yè)外收入做賬的時(shí)候做錯(cuò)了是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在我把收入加到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里面我的金額不平了我要調(diào)哪個(gè)科目呢?
請(qǐng)問有購(gòu)銷合同的,都要交印花稅是吧?
老師好!本期季報(bào)4-6月份,是不按6月份的報(bào)表填寫?
老師問一下,如果今年的人數(shù)沒有達(dá)到需要繳納的人數(shù),那之前年度已經(jīng)繳納的殘保金退嗎
法人代墊能轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎
老師,我是建筑公司 有個(gè)項(xiàng)目是23年的 現(xiàn)在合同才拿回來,這個(gè)合同是清包工,我的成本是工資表需要作在23年,請(qǐng)問 這種情況 我25年開銷項(xiàng) 那么我成本工資所屬期是本年 還是按照合同做23年的月份
股權(quán)變更,稅務(wù)完事了,工商提交了資料,公示營(yíng)業(yè)執(zhí)照,咋公示
6月財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào),我們是加工制造業(yè)的工廠,問下我 需要找老板要合同嗎?絕大部分內(nèi)銷,有一丁點(diǎn)外銷
老師,每個(gè)月做賬都有兩三筆專票沒報(bào)銷我也沒入賬。那幾張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理?后期可能會(huì)報(bào)銷。導(dǎo)致我每個(gè)月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額都對(duì)不上。
老師,咨詢服務(wù)公司只有一個(gè)會(huì)計(jì),工資做成本,社保做費(fèi)用,那我計(jì)提和發(fā)放工資分錄應(yīng)該怎么寫? 我之前都寫到管理費(fèi)用了
老師我們公司幫甲公司墊付了貨款加人工費(fèi)一共三十多萬,然后我們簽了協(xié)議,甲方還我們貨款之后給我們18萬的利潤(rùn) 這18萬打到法人個(gè)人戶可以嗎
我的增值稅和其他稅金都做錯(cuò)成營(yíng)業(yè)外收入了,我都這么改嗎
借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi),附加稅