同學(xué)您好,應(yīng)交稅費進(jìn)項借方余額
你好,這個是新交接的公司,我現(xiàn)在需要做2021年1月份的賬,重新建賬應(yīng)該根據(jù)哪個錄入期初數(shù)據(jù)?是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是期末余額?或者怎么樣錄入期初數(shù)據(jù)的流程
你好,請問我在年中建賬,之前有留抵退稅應(yīng)該錄入到期初的哪個科目?
老師你好:我要問一下,年初接賬,之前的賬是代理記賬做的,接手后期初建賬的初始數(shù)據(jù)和代理的科目其他應(yīng)付款正負(fù)數(shù)相反的錄入,會影響到后期做賬的準(zhǔn)確性嗎?
你好,之前年份有留抵退稅款回到銀行,貸方留抵退稅科目,一直有這個數(shù)的余額在那放著,用不用處理,年末應(yīng)交稅金在資產(chǎn)負(fù)債表里提現(xiàn)的是負(fù)數(shù),怎么賬務(wù)處理?
我們公司前幾年一直都有增值稅留底,這個月才消化完,之前有留底退稅的時候一直都沒有在賬上有賬務(wù)處理。這個月剛好消化完留抵退稅,還要交一部分的增值稅,請問應(yīng)該怎么做分錄?
老師,請教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項,需要帶工資表嗎?
可以解釋下這個圖么,
) 3.(2024年)甲公司2023年1月1日從租賃公司租入一套價值100萬元的設(shè)備,租賃期為3年,租賃期滿預(yù)計殘值為 10萬元,歸租賃公司所有。年利率8%,年租賃費率2%。每年年末等額支付租金。已知: ( F/P, 8%, 3) = 1.2597, ( P/A, 8%, 3) = 2.5771, 10%,3) = 1.331, ( P/A, 10%,3)= 2.4869 要求: (1)計算每年租金。 (2)計算2023年應(yīng)計租費、已經(jīng)償還本金金額、未償還 本金余額。 (3)計算2024年應(yīng)計租費。 【正確答案】(1)折現(xiàn)率=8%+2%=10% 假設(shè)每年租金為A萬元,則: Ax (P/A,10%,3) +10/ (F/P,10%,3) =100 Ax2.4869 + 10/1.331 =100 這道題,為什么是10/(F/P)
老師,請問如果往期個稅申報系統(tǒng)少申報一人,現(xiàn)在可以進(jìn)系統(tǒng)補申報嘛?具體流程請發(fā)我下
公司沒有為員工繳納工會經(jīng)費。相關(guān)的福利費用能入工會經(jīng)費嗎?
老師,我收到供應(yīng)商銀行承兌匯票,然后來支付之前未支付的貨款。 分錄:借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù)?
老師資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,我應(yīng)該怎么辦呢
#提問:老師:個體工商戶報海關(guān)報備,是選自然人用戶嗎?
有個員工不買社保,想通過補貼工資的形式補貼給他,一般是個人部分補貼給他還是個人加公司部分補貼給他?
老師您好,這道題目如果是半年付息一次,他的實際利率是8%還是(1+4%)2-1呢
同學(xué)您好,應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項借方余額