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老師:您好!12月份記得計(jì)提2022年的廠租了,然后第4季度的所得稅我也申報(bào)繳款了,請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么辦?

2023-02-02 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-02 15:03

你好是沒有發(fā)票的。

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快賬用戶9017 追問 2023-02-02 15:04

是的,還沒有拿到發(fā)票?

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快賬用戶9017 追問 2023-02-02 15:05

我打錯(cuò)字了,是忘記計(jì)提了

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齊紅老師 解答 2023-02-02 15:07

你好借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款, 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整匯算清交之前只要有發(fā)票,你就可以做抵扣所得稅的。

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快賬用戶9017 追問 2023-02-02 15:10

哦哦,意思是在1月份做兩筆這樣的分錄是嗎?

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快賬用戶9017 追問 2023-02-02 15:13

這筆數(shù)匯算清繳時(shí)填寫在什么地方?

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齊紅老師 解答 2023-02-02 15:15

對(duì)的,是的,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。

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你好是沒有發(fā)票的。
2023-02-02
你好,分錄 借:稅金以及附加 貸:銀行存款
2023-01-13
您好,匯算清繳按正確申報(bào)即可,可以先不修改四季度的
2023-02-18
不用 匯算清繳調(diào)增就可以 賬務(wù)處理做到今年 用以前年度損益調(diào)整來做
2023-05-04
借:未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2023-02-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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