你好是沒有發(fā)票的。
老師,請(qǐng)問21年第4季度企業(yè)所得稅已申報(bào)及扣款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)漏計(jì)提稅金及附加了,變成要少交稅了,我現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)12月計(jì)提了,要不要更改季報(bào),還是等匯算清繳時(shí)按對(duì)的申報(bào)完再退稅
老師好,2023年1月申報(bào)2022年印花稅,2022年12月忘記計(jì)提了,第四季度企業(yè)所得稅已申報(bào),請(qǐng)問要怎么辦?是要在2023年1月補(bǔ)計(jì)提嗎,分錄怎樣寫
老師:您好!12月份記得計(jì)提2022年的廠租了,然后第4季度的所得稅我也申報(bào)繳款了,請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么辦?
請(qǐng)問老師2023年1月申報(bào)過2022年4季度的所得稅了,然后2月又調(diào)賬了,利潤少了100元,請(qǐng)問我是需要更正申報(bào)4季度的所得稅嗎,還是不更正,到匯算清繳的時(shí)候按照正確的申報(bào)?。?/p>
你好 老師 我2022年第四季度的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了 現(xiàn)在一月份跨年了 如果我現(xiàn)在調(diào)整分錄應(yīng)該怎么填
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
是的,還沒有拿到發(fā)票?
我打錯(cuò)字了,是忘記計(jì)提了
你好借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款, 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整匯算清交之前只要有發(fā)票,你就可以做抵扣所得稅的。
哦哦,意思是在1月份做兩筆這樣的分錄是嗎?
這筆數(shù)匯算清繳時(shí)填寫在什么地方?
對(duì)的,是的,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。