你好 是的 借應(yīng)收,貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)? ?這樣處理?
老師,我司收到上個(gè)月一張有問(wèn)題的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)能抵扣認(rèn)證,我就直接做費(fèi)用了,沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月,我們本地稅務(wù)局說(shuō)這個(gè)發(fā)票被那邊的稅務(wù)局作廢了,那么,我在盤(pán)里能不能查到這個(gè)發(fā)票到底有沒(méi)有作廢?如果做廢,是不是,要沖費(fèi)用?
我們是醫(yī)院月底從稅務(wù)局代開(kāi)了一張普通發(fā)票不用繳稅的那我這邊的賬務(wù)怎么處理
老師您好,我們公司1月份發(fā)生了銷(xiāo)售收入業(yè)務(wù),但當(dāng)時(shí)沒(méi)有確認(rèn)收入,然后9月份才開(kāi)具發(fā)票,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說(shuō)要放在1月份來(lái)申報(bào),那我們開(kāi)具的發(fā)票日期是9月份的如何做賬呢?
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題是這樣子的,個(gè)人工商戶給我們開(kāi)的發(fā)票,普通發(fā)票免稅的4萬(wàn)塊錢(qián),她說(shuō)給我們了,我們這邊也找不到了,她讓稅務(wù)局代開(kāi)的,現(xiàn)在怎么辦呢?他那邊也沒(méi)有底子了
老師 我們1月份普票開(kāi)的有免稅的 稅務(wù)局那邊說(shuō)不用收回了 那這個(gè)做賬怎么做呢
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老師,一個(gè)供應(yīng)商,說(shuō)它是內(nèi)銷(xiāo)企業(yè),不能開(kāi)普通發(fā)票,非要給我開(kāi)專用發(fā)票,我又抵扣不了。為啥內(nèi)銷(xiāo)企業(yè)只開(kāi)專票呢
老師企業(yè)分公司只交工資之類(lèi)的,總公司做業(yè)務(wù)賬可以一起記到總公司的賬里嗎
重新估計(jì)履約進(jìn)度,為什么要×10%?
電子稅務(wù)局怎么變更報(bào)稅人員
老師,我們買(mǎi)了臺(tái)貨車(chē),是要繳車(chē)輛購(gòu)置稅嗎,直接在電子稅務(wù)局里繳嗎
老師,我是自己經(jīng)營(yíng)一家店鋪,現(xiàn)在外賬說(shuō)我我也些票收了錢(qián)但沒(méi)開(kāi)票出去!我也不記得了,客戶也沒(méi)找我!我們這個(gè)賬要怎么去做呢?需要及時(shí)回復(fù),謝謝!
一般納稅人的專票和普票的銷(xiāo)項(xiàng)可以合計(jì)在一起,進(jìn)項(xiàng)的專票可以抵扣,進(jìn)項(xiàng)普票那部分怎么做賬務(wù)處理
老師,電子稅務(wù)局怎么變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
老師好,如果公司一年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是20萬(wàn),那么它的廣告費(fèi)稅前可扣除的是不是20萬(wàn)X15%=3萬(wàn)
老板在自己另一家公司零申報(bào)不發(fā)工資,可以報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)發(fā)票嗎
假如我開(kāi)了2萬(wàn)元免稅發(fā)票,開(kāi)票系統(tǒng)稅額是0,那我收入19801.98,應(yīng)交稅費(fèi)198.02這樣嗎
你好 是的 按1%計(jì)算? 季30萬(wàn)減免?
老師 收到借款利息,利息需要繳納增值稅嗎 這個(gè)申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)呢 按多少稅率
一般納稅人6,小規(guī)模1,按對(duì)應(yīng)稅率填寫(xiě)申報(bào)
收到利息時(shí)怎么做賬呢 不能沖財(cái)務(wù)費(fèi)用是吧
銀行存款利息沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,其他利息收入記其他業(yè)務(wù)收入
做賬怎么做呢 假如收到利息1000元,分錄能寫(xiě)下嗎
您好。詳細(xì)說(shuō)一下,具體什么利息?
就是其他公司借我們的錢(qián) 借了半個(gè)月左右 還回來(lái)了 連本帶息 利息假如1000元,怎么寫(xiě)分錄呢
利息, 借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
那這個(gè)利息是按季度和開(kāi)發(fā)票收入一起繳納增值稅嗎
是的,這樣處理是正確的