你好,對的,是的,是這么做的

請問老師,我單位是餐廳,員工宿舍租個(gè)人的,我單位單獨(dú)支付給房東因開票的個(gè)稅和房產(chǎn)稅500元。放到福利費(fèi)核算,請問所得稅匯算清繳為何調(diào)增?
請問老師單位在公園租的房子,水電費(fèi)收到的是,財(cái)政部監(jiān)制的黃色的,上面寫著XX市行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù),但是公園開給單位開的租賃發(fā)票是正常的專票。所以我不太清楚,這個(gè)黃色的能否在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除,請老師把相關(guān)政策鏈接也發(fā)一下,或者截圖謝謝
老師,我單位是一建筑機(jī)械租賃安裝企業(yè),今年轉(zhuǎn)了一般納稅人,老板買了大量建筑機(jī)械。開了專票,成本主要是員工工資,還有因?yàn)楸締挝蛔赓U機(jī)械不全而租賃別人的機(jī)械租賃費(fèi),租別人的機(jī)械租賃費(fèi)老板直接付錢給別人,沒有發(fā)票,我的問題是:今年買好多機(jī)械,可稅前全額扣除,.而些沒有發(fā)票的我已估價(jià)入賬進(jìn)成本,所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?金稅4期會不會因?yàn)闆]有成本費(fèi)用類的發(fā)票監(jiān)控到異常?
請問老師,單位給員工租賃的宿舍,繳納的印花稅放到稅金及附加對吧。企業(yè)所得稅匯算清繳全額扣除。但是宿舍的租金和電費(fèi)放到福利費(fèi)。請問這里處理正確嗎
請問老師,單位給員工每月固定的電話費(fèi)、交通費(fèi),與工資一同發(fā)放的,但是沒有走應(yīng)付職工薪酬,而是借管理費(fèi)用 貸 銀行存款直接走的,請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我需要把管理費(fèi)用-交通費(fèi) 通訊費(fèi)放到福利費(fèi)中嗎?我問了財(cái)務(wù)之所以這樣做的目的,是因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬是有限額要求的,因此沒有通過應(yīng)付職工薪酬走。
老師,我們新注冊一個(gè)管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊資本十萬,實(shí)繳到位.然后還有個(gè)一人有限公司,是那個(gè)B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉(zhuǎn)讓給那個(gè)管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調(diào),凍品速食飲品,水產(chǎn),稅點(diǎn)各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個(gè)我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產(chǎn)指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據(jù)實(shí)扣除, 如果不是一天買的,確實(shí)跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候,老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對方賬戶個(gè)人卡里,對方開票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月,已投入使用幾個(gè)月,幾百萬的廠房,請問給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎

