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公司的管理賬和委外收回得賬想要合并成一套賬的話,主要的落手點(diǎn)在哪里?

2023-02-01 11:13
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-01 11:18

同學(xué)您好,主要是解決資產(chǎn)負(fù)債表差異

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快賬用戶9601 追問 2023-02-01 11:41

資產(chǎn)負(fù)債表哪塊的差異?

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齊紅老師 解答 2023-02-01 11:47

同學(xué)您好,具體問題要具體分析如資金,存貨差異,特別是存貨很多企業(yè)是較亂的

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同學(xué)您好,主要是解決資產(chǎn)負(fù)債表差異
2023-02-01
首先啊,你這個(gè)委員會(huì)如果說是盈利性質(zhì)的,那么收取這些就需要繳納增值稅,利潤(rùn)也需要繳納所得稅。
2022-09-21
你好,你不可能不想要就不錄入,這樣會(huì)試算不平的,同學(xué)
2021-02-04
同學(xué)你好 1、會(huì)計(jì)資料交接: 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對(duì)后填寫交接報(bào)告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對(duì)。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對(duì)數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報(bào)表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國(guó)稅地稅)等;其他事項(xiàng),根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2022-11-28
如何做賬
2019-07-02
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