你好 開(kāi)紅字發(fā)票,沖當(dāng)期收入??
我們是教育培訓(xùn)行業(yè)的,今年由于疫情,公司關(guān)了一家分支培訓(xùn)機(jī)構(gòu),一部分學(xué)員的培訓(xùn)費(fèi)用退了,另一部分學(xué)員轉(zhuǎn)到公司的另外一個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)去了。我想請(qǐng)教下,這部分轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的學(xué)員,在做軟件賬的時(shí)候,預(yù)收的這些課時(shí)款,借方做哪個(gè)科目比較合適? 只接收學(xué)員,未收到錢
你好老師,我們是小規(guī)模培訓(xùn)學(xué)校。做賬時(shí),收到學(xué)生學(xué)費(fèi)我記的是 貸預(yù)收賬款—學(xué)費(fèi),我們規(guī)定收到學(xué)費(fèi)不開(kāi)票,按照消耗的課時(shí)確認(rèn)收入開(kāi)票。這樣如果發(fā)生退費(fèi)的話,消耗完了的課時(shí)需要開(kāi)票,未消耗的課時(shí)退給學(xué)生。這樣怎么做賬呢?
我們是做教育培訓(xùn)的,去年的預(yù)收款已經(jīng)確認(rèn)收入了,但是今年學(xué)生要退學(xué)了,我們要退費(fèi),這個(gè)怎么操作
去年收的預(yù)收款,當(dāng)時(shí)做了借:銀行貸預(yù)收,年末確認(rèn)了收入,現(xiàn)在學(xué)生要退費(fèi),這個(gè)要怎么寫(xiě)分錄
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個(gè)季度是免稅的,請(qǐng)問(wèn)期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個(gè)跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目專門注冊(cè)了個(gè)分公司,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民工專戶必須用總公司開(kāi)立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬(wàn)賬面價(jià)值500萬(wàn)。同時(shí)從6月30日開(kāi)始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無(wú)折舊無(wú)減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬(wàn),題目答案是A,問(wèn)題出在哪里呢
老師對(duì)方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開(kāi)票,算不算虛開(kāi)
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無(wú)回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來(lái)就是這個(gè)界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒(méi)有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請(qǐng)選擇資質(zhì)。這個(gè)應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開(kāi)發(fā)票嗎
如果個(gè)人轉(zhuǎn)對(duì)公款可以開(kāi)他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開(kāi)普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對(duì)嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問(wèn)題,做賬的會(huì)計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個(gè)目前的解決辦法是將材料發(fā)票無(wú)備注項(xiàng)目,入庫(kù)到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫(kù)按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對(duì)我個(gè)人來(lái)說(shuō)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?