你好,增值稅即征即退 請(qǐng)您通過(guò)電子稅務(wù)局點(diǎn)擊【我要辦稅】—【一般退(抵)稅管理】—【入庫(kù)減免退抵稅】進(jìn)入退稅模塊填寫退(抵)稅申請(qǐng)審批表 需要自己填寫這個(gè)申請(qǐng)表 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款做支付, 如果退回來(lái),借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師好,麻煩問(wèn)下 公司一般納稅人1月開了20萬(wàn)的發(fā)票,2月全部紅沖了,2月申報(bào)1月增值稅的時(shí)候是不是要正常交稅,那這個(gè)交了的稅怎么退回呢,3月申報(bào)2月的時(shí)候會(huì)不會(huì)直接退
老師。我們咖啡店有兩個(gè)人是兼職的,那我們申報(bào)工資的時(shí)候怎么申報(bào)啊,如果按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)的話,人家那點(diǎn)錢還要繳稅呢,但是這又不是正常員工正常不能按工資薪金來(lái)報(bào)啊
老師 本月有急升急退增值稅的情況 那我申報(bào)納稅的時(shí)候是不是還正常申報(bào) 那正常申報(bào)了之后什么時(shí)候會(huì)退下來(lái)呢 賬務(wù)處理怎么做呢
本月增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),原本是不需要做賬務(wù)處理的,但是當(dāng)月有個(gè)異地預(yù)繳的已繳,然后正常申報(bào)時(shí)顯示退稅的,那么現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)要怎么處理呢?
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)25年1月份的個(gè)稅,更正的原因是給有些人多報(bào)了收入,并產(chǎn)生了個(gè)稅,個(gè)稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)還是產(chǎn)生了個(gè)稅,應(yīng)該怎么辦呢。因?yàn)槲抑罢I陥?bào)的時(shí)候已經(jīng)產(chǎn)生了個(gè)稅,
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò),已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購(gòu)對(duì)賬單(也等于入庫(kù))要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購(gòu)對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫(kù)單來(lái)的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做