同學(xué)你好 先開(kāi)設(shè)備再輸入試劑 然后再點(diǎn)折扣輸入折扣的金額
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過(guò)后就沒(méi)咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開(kāi)發(fā)票,我有兩個(gè)問(wèn)題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開(kāi)票要按銷售合同來(lái)開(kāi),就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開(kāi)專票嗎? 我看到有政策說(shuō):一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開(kāi)具普通發(fā)票,不得開(kāi)具專票。
甲公司為生產(chǎn)的需要,2021年12月20日購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)用的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬(wàn)元,增值稅1.8萬(wàn)元,以銀行匯票的方式結(jié)算,該設(shè)備與當(dāng)天投入使用,預(yù)計(jì)使用10年,凈殘值率為2%,采用直線法計(jì)提折舊;2022年1月份,甲公司銷售商品開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為50萬(wàn)元,增值稅6.5萬(wàn)元,該批商品的成本為20萬(wàn)元;當(dāng)月對(duì)2021年12月20日購(gòu)入生產(chǎn)用設(shè)備的增值稅向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)抵扣,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)并予以抵扣當(dāng)月應(yīng)納增值稅;不考慮其他因素,根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題:(1)編寫甲公司購(gòu)入生產(chǎn)用設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄,并說(shuō)明該設(shè)備計(jì)提折舊的開(kāi)始時(shí)間(簡(jiǎn)要說(shuō)明理由)。(2)計(jì)算2022年1月份,甲公司計(jì)提該生產(chǎn)用設(shè)備的折舊金額(要求書寫計(jì)算過(guò)程)。(3)編寫2022年1月份甲公司銷售商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。(4)根據(jù)上述資料,計(jì)算2022年1月份,甲公司應(yīng)納增值稅的金額。問(wèn)題是完整的,我都等了快一個(gè)小時(shí)了
老師 我公司買了一臺(tái)1萬(wàn)的設(shè)備,投入到醫(yī)院使用,現(xiàn)在醫(yī)院購(gòu)買了相關(guān)配套的試劑是一盒2.2萬(wàn),要求開(kāi)發(fā)票分開(kāi)開(kāi) 設(shè)備的開(kāi)1萬(wàn),試劑開(kāi)1.2萬(wàn),也就是要送1萬(wàn)的試劑,那這個(gè)發(fā)票開(kāi)具是試劑采用折扣開(kāi)具嘛?
老師 請(qǐng)問(wèn) 我們購(gòu)買了一臺(tái)儀器是直接投放到醫(yī)院那邊使用的,廠家這個(gè)購(gòu)買機(jī)器的錢會(huì)已購(gòu)買儀器配套試劑返還給我們,所以機(jī)器是不給我們開(kāi)票的,這樣的話,我們這個(gè)儀器還需要入賬嗎?
老師你好!與醫(yī)院簽訂了試劑合同(一個(gè)品種),上家是生產(chǎn)廠家一個(gè)品種要配套消毒液使用,上家把一個(gè)品種本來(lái)銷售價(jià)是704元,分成了主產(chǎn)品499元+配套消毒液205元 合計(jì):704元開(kāi)發(fā)票給我們。但是開(kāi)給醫(yī)院的發(fā)票和出庫(kù)單只能體現(xiàn)主產(chǎn)品,不能有配套的消毒液。相當(dāng)于是贈(zèng)送。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)消毒液一直在庫(kù)存中無(wú)法下賬,實(shí)際我沒(méi)得貨了已送出。這種情況下我做無(wú)票收入申報(bào),借:現(xiàn)金/銀行存款,這種本來(lái)就收不回來(lái)的錢要怎么操作呢?或是借銷售費(fèi)用嗎?
老師,跨區(qū)域涉稅的外管證,如果系統(tǒng)沒(méi)有認(rèn)定個(gè)稅,可以直接反饋,不用報(bào)個(gè)稅嗎?
老師你好!公司是一般納稅人,對(duì)方公司開(kāi)的是普票,我們?nèi)霂?kù)是含稅入庫(kù)嗎?
我把已經(jīng)開(kāi)的票已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在讓對(duì)方紅沖,是誰(shuí)發(fā)起
更正納稅申報(bào)表,會(huì)被扣分,影響納稅信用等級(jí)嗎?
公立醫(yī)院無(wú)稅務(wù)登記,出租門面給商戶,怎么給商戶開(kāi)票
你好老師,在職人員10人以下的企業(yè),工會(huì)經(jīng)費(fèi)有什么政策
老師,你好。我是物業(yè)公司,這個(gè)月升一般納稅人了,現(xiàn)在業(yè)主要開(kāi)24年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,和水費(fèi)發(fā)票。24年未開(kāi)票收入我已經(jīng)申報(bào)了。現(xiàn)在應(yīng)該怎么開(kāi)票?
小規(guī)模,夸季紅沖了增值稅,申報(bào)增值稅時(shí)添寫了負(fù)數(shù)。也填寫了退稅申請(qǐng)。稅管員叫我不要填寫負(fù)數(shù),更改增值稅報(bào)表。要撤回退稅申請(qǐng)才能改增值稅報(bào)表,怎么找到退稅申請(qǐng)?怎么撤回
#提問(wèn),老師印花稅是補(bǔ)計(jì)提直接繳納嗎?繳納的時(shí)候直接是記到那個(gè)科目?
你好老師,個(gè)體戶開(kāi)普票按季申報(bào),是要在哪里報(bào)的
嗯嗯 是的 那入賬的話 試劑是按照折扣后的金額入賬對(duì)吧? 1萬(wàn)的設(shè)備是按固資銷售入賬嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的