借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備, 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
我想問(wèn)一下,應(yīng)提=應(yīng)有-已提=應(yīng)收賬款的期末余額X壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提比例-(+)壞賬準(zhǔn)備科目的貸方(借方)余額 當(dāng)期應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備=當(dāng)期按應(yīng)收賬款計(jì)算應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額-(期初壞賬準(zhǔn)備的余額-當(dāng)期發(fā)生壞賬+當(dāng)期收回的壞賬) 這兩個(gè)公式有什么區(qū)別呢?什么時(shí)候用第一個(gè),什么時(shí)候用第二個(gè)!
老師,現(xiàn)在全額收回前期計(jì)提過(guò)壞賬的應(yīng)收款,該如何做賬
老師您好,想問(wèn)一下公司2020年的應(yīng)收賬款沒(méi)有收問(wèn),現(xiàn)在要做壞賬處理,之前沒(méi)有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在怎么分錄
老師,其他應(yīng)收款之前計(jì)提過(guò)壞賬,現(xiàn)在收回款項(xiàng),之前計(jì)提的壞賬咋處理呢
某企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項(xiàng)減值損失,下列導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價(jià)值發(fā)生變動(dòng)的有( )。 A、轉(zhuǎn)銷實(shí)際發(fā)生的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 B、計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 C、收回已作為壞賬核銷的應(yīng)收賬款 D、沖減多計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備
商業(yè)企業(yè)計(jì)提工資:借:銷售費(fèi)用—工資費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費(fèi) 我打電腦做賬科目二級(jí)明細(xì)是借:銷售費(fèi)用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊(cè)嗎?有沒(méi)有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會(huì)計(jì)求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個(gè)新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開(kāi)一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個(gè)月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個(gè)月,然后租金多少錢這樣子開(kāi),然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開(kāi)就好。是這樣子嗎?只要說(shuō)租金是多少,然后幾個(gè)月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開(kāi)發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來(lái),應(yīng)該怎么做帳呢?
老師 我們公司是采購(gòu)裝修材料 然后再賣出去 賺差價(jià) 這樣可以申請(qǐng)高新企業(yè)嗎
老師,麻煩發(fā)一下江蘇宿遷繼續(xù)教育的網(wǎng)址,沒(méi)有的老師請(qǐng)不要接手
老師個(gè)體獨(dú)資企業(yè)個(gè)人門店,怎么報(bào)稅呢?
分期銷售,合同約定收70萬(wàn),實(shí)際收65萬(wàn) 但是開(kāi)票100萬(wàn),當(dāng)月按哪個(gè)交增值稅呢。
老師,出口貨物退回海關(guān)繳納的增值稅可以抵扣嗎