可以的,可以這么做的。
老師,我們公司抵扣了稅盤的錢,做的借,應(yīng)交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷項(xiàng)稅貸方有余額,需要先做一筆借銷項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
老師好,年底沒做 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 借 銷項(xiàng)稅 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 有什么影響嗎? 賬上永遠(yuǎn)留著 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的 余額 未交增值稅 是結(jié)平的
我做賬時(shí)候,我沒有做借銷項(xiàng)稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。而是直接做了一筆,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,這樣可以嗎
借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸未交增值稅嗎? 但是我們公司未交增值稅一直是借方余額,這樣把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)進(jìn)去的話,不會有影響吧?
如果我當(dāng)月有1000進(jìn)項(xiàng)稅 900銷項(xiàng)稅 我結(jié)轉(zhuǎn)是否可以 借:銷項(xiàng)稅 900 轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 1000 等到未交增值稅出現(xiàn)貸方余額后 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 繳納稅金的時(shí)候就是借未交增值稅 貸銀行存款
一般納稅人股權(quán)變更交稅嗎?什么情況可以不用交稅
老師請問一下,油卡充值開了2000發(fā)票,每次加油的時(shí)候加多少一般是從油卡里面扣錢對吧,這個扣的錢也是需要開發(fā)票的吧?
老師,我用總公司中標(biāo)簽的合同,但是項(xiàng)目的執(zhí)行全部由下面分公司做的,發(fā)票用分公司開這樣可以嗎
老師,一個商品成本價(jià)30元,賣客戶50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,該賣多少錢
同一集團(tuán)下的兩個子公司合并,如果合并時(shí)被合并的公司還有沒抵扣的專用發(fā)票,這個到合并方怎么處理
老師您好!在這個經(jīng)營范圍之內(nèi)可以加上運(yùn)輸服務(wù)嗎?打算開運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,,可以加上嗎?如果加上是不是就得開票13個稅點(diǎn)
老師 您好 我們有一份合同 對方是電子版形式 打印出來 是黑章 然后我們公司是紅章 這種合同留著備查可以嗎
老師,6月份稅務(wù)查賬后讓我們從小微企業(yè)調(diào)成一般納稅人,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在說不是小微企業(yè)后要補(bǔ)交六稅兩費(fèi)減半的另外一半,還帶滯納金,稅務(wù)給我的回復(fù):2023年度超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后,則稅款所屬期在2024年7月1日到2025年6月30日內(nèi)的六稅兩費(fèi)不能享受減半優(yōu)惠,應(yīng)盡快補(bǔ)交已減半部分。難道不是交23年的嗎?這咋成了24年的?
下午稅務(wù)讓去聽互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本涉稅信息報(bào)送的培訓(xùn),說有不知道怎么填的問問,填表說明我看了沒什么不會填的,但是我也不知道填的對不對,可以問問老師什么
老師你好,我們公司這邊新建了廠房投入了一些設(shè)備,一部分是應(yīng)用于整個廠房的維持生產(chǎn)環(huán)境的設(shè)備,比如空氣壓縮系統(tǒng),我在計(jì)提折舊時(shí)這種公用系統(tǒng)設(shè)備折舊費(fèi)如何處理,另一種應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)的設(shè)備折舊我可以按照年限平均法將實(shí)際的折舊按照不同產(chǎn)品的使用比例分?jǐn)傊廉a(chǎn)品成本內(nèi)。這樣可以嗎