電子稅務(wù)局里面有一個(gè)我要辦稅,稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面找其他申報(bào),其他代扣代繳申報(bào) 征收項(xiàng)目】欄選擇“增值稅”,跳出的提 示框中選擇“確定”
大家好!我司有一筆從國外購進(jìn)一項(xiàng)特許權(quán)使用費(fèi)業(yè)務(wù),是一個(gè)版本的使用權(quán),需支付USD15000,我司已代扣代繳所得稅、增值稅及附加稅,代繳稅由我司承擔(dān)。請問:我怎么做賬呢?
我們公司是一個(gè)中間商,從A國購買貨物,銷售給B國 1.貨物先到中國,那么會(huì)先繳納增值稅和關(guān)稅,請問我們對外支付的時(shí)候還需要代扣代繳稅金嗎,要代扣代繳哪些稅 2.貨物直接從A國運(yùn)到B國,沒有繳納過增值稅,那我們對外支付的時(shí)候需要代扣代繳嗎?要代扣代繳哪些稅?另外進(jìn)項(xiàng)和成本如何取得
請教老師一個(gè)問題,AB 企業(yè)都是國內(nèi)企業(yè),境外承包工程項(xiàng)目A企業(yè)境外拿到工程,轉(zhuǎn)包給B企業(yè),AB企業(yè)無境外分支機(jī)構(gòu),A企業(yè)境外代購支付了一部分成本,國內(nèi)需要支付一定比例工程款,B公司按支付款項(xiàng)開票,B企業(yè)屬于無成本開票,如何處理企業(yè)所得稅問題,境外發(fā)生的管理費(fèi)用國內(nèi)怎么才能入賬?
你好,我司和某國企簽訂了工程分包合同,項(xiàng)目施工地點(diǎn)在境外,國企作為我方業(yè)主和另外一家企業(yè)又組成了聯(lián)營體來運(yùn)行項(xiàng)目建設(shè),在境外我方所有代付支出款項(xiàng)都是以聯(lián)營體抬頭開具發(fā)票付出去的,目前我們和業(yè)主進(jìn)行工程結(jié)算,我方在國內(nèi)開具免稅率普增發(fā)票給業(yè)主,因我方在境外開支發(fā)票抬頭都是聯(lián)營體的名字,這種情況下,我們能把聯(lián)營體抬頭的境外發(fā)票作為成本費(fèi)用記賬作為應(yīng)繳企業(yè)所得稅前費(fèi)用嗎(備注:,我方和聯(lián)營體無簽訂任何合同)
老師好,企業(yè)國外有項(xiàng)目,購進(jìn)的成本都是從跨境購買的,支付由國內(nèi)公司賬戶支付,請問這個(gè)增值稅如何申報(bào)?謝謝
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師,請問對方如何給我開票呢?
你好,國外的形式發(fā)票就可以的。