你好;? 不可以用;稅號(hào)都錯(cuò)誤了 ; 沒法認(rèn)證抵扣也沒法稅前扣除的;? 你入賬反而還得調(diào)增處理的

老師好,請(qǐng)問:2019年我公司收到的增值稅專用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣。對(duì)方說因品名開錯(cuò),讓我們申請(qǐng)沖紅后,現(xiàn)在重新開了正確的發(fā)票和以前的負(fù)數(shù)發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)如何處理?
#提問# 請(qǐng)問老師,5月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)發(fā)票名頭不對(duì),但是已經(jīng)抵扣,6月份給對(duì)方開出紅字發(fā)票信息表之后,對(duì)方開具負(fù)數(shù)發(fā)票,同時(shí)開具正確發(fā)票,正確發(fā)票在7月份已經(jīng)抵扣。但是負(fù)數(shù)發(fā)票的公司名稱是正確的公司名稱,而不是5月份收到的錯(cuò)誤名頭發(fā)票,這樣可以嗎?
老師您好,請(qǐng)問對(duì)方開過來的專用發(fā)票公司名稱寫錯(cuò)了,稅號(hào)是對(duì)的可以用嗎,增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)有可以選擇勾選
老師,請(qǐng)問收到增值稅專用發(fā)票,對(duì)方把我司的稅號(hào)打印錯(cuò)了,名稱正確,這份發(fā)票我司不認(rèn)證,可以用嗎?
請(qǐng)問老師,22年有一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,對(duì)方?jīng)]有給我司,我司已經(jīng)支付,現(xiàn)在在增值稅發(fā)票系統(tǒng)里找到了記錄,可以打印出來作為憑證的原始憑證嗎?22年的專票還能認(rèn)證嗎?
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?


做認(rèn)證抵扣只入賬也不行嗎?
寫錯(cuò)了,不做認(rèn)證抵扣,只入賬的話匯算清繳要調(diào)增?
你好1;? ?那你匯算調(diào)整 ;是的?
好的,那如果匯算清繳時(shí)忘記了,會(huì)有啥后果不?
1.? ? 到時(shí)影響所得稅的繳納金額; 可能會(huì)產(chǎn)生滯納金和扣分的??
謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好?