同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫

小規(guī)模納稅人,第四季度開票情況如下:征收率1%的普票,不含稅銷售額合計(jì)228445.54;征收率1%的專票,不含稅銷售額合計(jì)63861.39;征收率5%的普票,不含稅銷售額合計(jì)5714.29 如何計(jì)算第四季度應(yīng)納增值稅?如何填報(bào)季度增值稅申報(bào)表?
小規(guī)模本月開增值稅專票1%,不含稅572277.22,稅額5722.78。含稅578000。請(qǐng)問稅務(wù)申報(bào),增值稅納稅人申報(bào)表(小規(guī)模納稅人),欄次1,2的金額填寫多少? 表4增值稅減免稅額申報(bào)表,本期發(fā)生額,本期實(shí)際抵減稅額哥應(yīng)該填寫多少?
差額征稅的小規(guī)模旅行社如何申報(bào)填寫增值稅報(bào)表,已知,開票含稅合計(jì)350000,差額成本含稅1120000,增值稅1%計(jì)算
小規(guī)模差額征稅5%的增值稅申報(bào)表如何填寫
適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,差額后的銷售額未超過30萬元,享受免征增值稅政策,請(qǐng)問應(yīng)如何填寫增值稅申報(bào)表?
老師您好,請(qǐng)問,租出去的廠房期限是三年,開票是每個(gè)月收一次錢開一次發(fā)票,這里填寫特定信息時(shí)租賃期限豈止填一個(gè)月還是填三年?
老師:有以前年度彌補(bǔ)虧損額,更正24年的匯算申報(bào)為正數(shù)后要交稅不?
我之前是分公司是生產(chǎn),總公司是銷售,現(xiàn)在想把總公司改成生產(chǎn),設(shè)備是在分公司的,要怎么操作啊
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局不認(rèn)可低價(jià)轉(zhuǎn)讓(低于凈資產(chǎn))。因此,我們需要上傳補(bǔ)充協(xié)議,將轉(zhuǎn)讓價(jià)格高于凈資產(chǎn)嗎? 還是說,直接在申請(qǐng)中將轉(zhuǎn)讓價(jià)格改高即可?
老師,會(huì)計(jì)信息采集那里填無工作,報(bào)中級(jí)有影響嗎?因?yàn)槟闾罟ぷ?,它讓你上傳工作簡歷表和社保繳費(fèi)憑證
老師,我們公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入了一輛一年期的叉車,每次支付了租金給我們開進(jìn)來一張專票,但是上面計(jì)入應(yīng)付賬款的是含稅,現(xiàn)在發(fā)票開進(jìn)來的做的是不含稅的,賬到最后不會(huì)平,我這個(gè)該怎么處理啊
我們公司替別人代付貨款,對(duì)方開票給我們,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做,發(fā)票可以抵扣嗎
老師,請(qǐng)問,公司10月有一筆境外收入,10月報(bào)關(guān),現(xiàn)在怎么申報(bào),請(qǐng)講的詳細(xì)一點(diǎn)兒好嗎?謝謝啦!
麻煩老師幫我看看這道分錄題
老師我,2022年7月1日畢業(yè)專業(yè),在2027年那一年能報(bào)考中級(jí)嗎

