同學(xué)你好 按照對應(yīng)的稅率填寫
小規(guī)模納稅人,第四季度開票情況如下:征收率1%的普票,不含稅銷售額合計(jì)228445.54;征收率1%的專票,不含稅銷售額合計(jì)63861.39;征收率5%的普票,不含稅銷售額合計(jì)5714.29 如何計(jì)算第四季度應(yīng)納增值稅?如何填報(bào)季度增值稅申報(bào)表?
小規(guī)模本月開增值稅專票1%,不含稅572277.22,稅額5722.78。含稅578000。請問稅務(wù)申報(bào),增值稅納稅人申報(bào)表(小規(guī)模納稅人),欄次1,2的金額填寫多少? 表4增值稅減免稅額申報(bào)表,本期發(fā)生額,本期實(shí)際抵減稅額哥應(yīng)該填寫多少?
差額征稅的小規(guī)模旅行社如何申報(bào)填寫增值稅報(bào)表,已知,開票含稅合計(jì)350000,差額成本含稅1120000,增值稅1%計(jì)算
小規(guī)模差額征稅5%的增值稅申報(bào)表如何填寫
適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,差額后的銷售額未超過30萬元,享受免征增值稅政策,請問應(yīng)如何填寫增值稅申報(bào)表?
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎